Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
222,000 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPNSR-DAF-CD-2026-0038
Título:
ADQUISICION IMPRESORAS, TINTA, TONER
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION IMPRESORAS, TINTA, TONER
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CARRETERA SANCHEZ KM1 Baní Peravia VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
31/07/2026 08:01:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
31/07/2026 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
31/07/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
31/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
31/07/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
31/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
31/07/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 10:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
209,660.01
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
209,660.01
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
105,999.87
DOP
----
Ver
2.6.5.5.01
12,000.00
DOP
----
Ver
2.6.1.3.01
70,359.99
DOP
----
Ver
2.6.5.6.01
2,800.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
18,500.15
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
TOTAL
209,660.01
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
209,660.01
DOP
Aprobado
CUOTA COMPROMETER TERABYE CD-2026-0038_0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
31/07/2026 12:36:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
31/07/2026 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
31/07/2026 08:45:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
FICHA TECNICA CD-2026-0038_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA CD-2026-0038_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA CD-2026-0038_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2006130
31/07/2026 12:37
209,660 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
31/07/2026 12:37
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Milton Melo Terabyte Computers, SRL
209,660 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION EQUIPOS TECNOLOGIA -2
-
Subtotal
222,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA 544 NEGRO
10
UD
900
9,000.00
2
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 NEGRO
5
UD
800
4,000.00
3
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 AMARILLO
3
UD
800
2,400.00
4
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 AZUL
3
UD
800
2,400.00
5
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GI-190 MAGENTA
3
UD
800
2,400.00
6
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER 150A W1500X 1.4K
5
UD
2,000
10,000.00
7
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER REMPLAZO CF289A P/MFP528
10
UD
5,500
55,000.00
8
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CB435A 436A CE285A78A
50
UD
1,000
50,000.00
9
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
DISCO DURO
3
UD
4,000
12,000.00
10
39121004 - Unidades de su
(...)
39121004 - Unidades de suministro de energía
2.6.5.6.01
UPS 500VA/250W
1
UD
2,800
2,800.00
11
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.6.1.3.01
IMPRESORA ECOTANK L5590
2
UD
30,000
60,000.00
12
43222612 - Interruptores
(...)
43222612 - Interruptores de red
2.6.5.5.01
POWERSWITCH OVER ETHERNET
1
UD
12,000
12,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2006130
Informe final de la selección DO1.AWD.2006130
31/07/2026 12:37
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.814232
La lista de oferentes del proceso HPNSR-DAF-CD-2026-0038 publicada por Hospital Provincial Nuestra Señora De Regla
31/07/2026 12:36
(UTC -4 horas)
Detalle