Información del procedimiento
Información

Información

Información general
49,191 Pesos Dominicanos
 
HMVV-DAF-CD-2026-0021 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABES Y DETERGENTE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
AVENIDA LIBERTAD NO. 30 Villa Vásquez Montecristi CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
31/07/2026 14:01:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
31/07/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
57,660.70 DOP
57,660.70 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0146,969.90  DOP----Ver
2.3.9.9.056,372.00  DOP----Ver
2.3.9.5.014,318.80  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  ADQUISICION MATERIALES DEDETERGENTE57,660.70  DOPNoviembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261157,660.70  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
03/08/2026 14:02:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
02/08/2026 20:46:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCC.D002 (31).pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
MUNICIPAL (12).pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
HMVV-DC-0021.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
VILLA VASQUEZ (6).pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200713003/08/2026 14:0657,660.7 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/08/2026 14:06Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Almed Comercial, SRL57,660.7 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA T3-
    
Subtotal
49,191.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47121807 - Émbolo del lav(...)
2.3.9.1.01MISTOLIN30UD2256,750.00
    
 
2
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO30UD1504,500.00
    
 
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE3UD1,2903,870.00
    
 
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01PAPEL DE ALUNIMIO GRANDE2CAJ3,6757,350.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE12UD55660.00
    
 
6
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01FUNDAS ROJAS DE 55500UD84,000.00
    
 
7
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL DE BAÑO6PAQ5503,300.00
    
 
8
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01BRILLO GORDO12PAQ78936.00
    
 
9
47131711 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01PAPEL TOALLA3UD1,3954,185.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 30500UD52,500.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS NEGRAS DE 55500UD63,000.00
    
 
12
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES25UD1002,500.00
    
 
13
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01TOALLAS24UD551,320.00
    
 
14
48101916 - Dispensadores (...)
2.3.9.5.01SERVILLETAS3PAQ1,4404,320.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/08/2026 14:06 (UTC -4 horas)
Detalle
03/08/2026 14:02 (UTC -4 horas)
Detalle