Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
57,166 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
INDRHI-DAF-CD-2026-0409
Título:
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
INDRHI REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
30/07/2026 13:02:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
30/07/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
30/07/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
30/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
31/07/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
67,455.88
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
67,455.88
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
67,455.88
DOP
67,455.88
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
67,455.88
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1785501966363RVCKm
1
67,455.88
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
30/07/2026 15:01:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
30/07/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
REQUERIMIENTO COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA INICIO COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
FICHA TECNICA COMPRA DE ACCESORIOS INFORMATICOS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2005246
30/07/2026 15:04
67,455.88 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
30/07/2026 15:04
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Kelnet Computer, SRL
67,455.88 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
57,166.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCOS SSD 256BG TIPO SATA GB.2.5
3
UD
4,875
14,625.00
2
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 512BG TIPO SATA GB.2.5
2
UD
8,992.5
17,985.00
3
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
DISCO DURO SSD 1TB TIPO SATA GB.2.5
1
UD
15,975
15,975.00
4
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
CABLES ALIMENTACION SATA
10
UD
600
6,000.00
5
43201803 - Unidades de di
(...)
43201803 - Unidades de disco duro
2.3.9.2.01
MULTIMETRO ELECTRICO PARA INFORMATICA TEXTER
1
UD
2,581
2,581.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2005246
Informe final de la selección DO1.AWD.2005246
30/07/2026 15:04
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.813794
La lista de oferentes del proceso INDRHI-DAF-CD-2026-0409 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
30/07/2026 15:01
(UTC -4 horas)
Detalle