Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
226,177.92 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPFAG-DAF-CD-2026-0053
Título:
CARTUCHO DE TONER CANON , HP, T06
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
CARTUCHO DE TONER CANON HP T06 ORIGINAL
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
calle Prolongacion Gregorio Luperon 1 Villa España La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
29/07/2026 12:20:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
29/07/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
29/07/2026 12:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
29/07/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
29/07/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/07/2026 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/07/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
226,177.63
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
226,177.63
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
204,362.64
DOP
----
Ver
2.6.1.1.01
14,399.99
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
7,415.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
TRANSFERENCIA
226,177.63
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
S26290
1
226,177.63
DOP
Aprobado
CamScanner 29-07-2026 15.19.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
29/07/2026 14:59:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
30/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
CamScanner 29-07-2026 11.43.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
CamScanner 29-07-2026 11.43 (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2003960
29/07/2026 15:11
226,177.63 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
29/07/2026 15:11
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Papelería Romana, SRL
226,177.63 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
226,177.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER GENERICO 057H/258A
80
UD
1,174.1
93,928.00
2
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON T06 ORIGINAL
4
UD
17,110
68,440.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA STD GDE MET POINTER 9102 ST9308
25
UD
225
5,625.00
4
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA DE SASTRERIA 12" PROFESIONAL
1
UD
949.99
949.99
5
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
MASKING TAPE 1"X 25YDS PEGAFAN MULTIUSO
100
UD
64.99
6,499.00
6
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACAPUNTA MAPED EN METAL 506600
10
UD
30
300.00
7
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORA SHARD C/PRINTER EL -1801V(12 DIGITOS )EL -1801V
2
UD
7,199.99
14,399.98
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP BILLETERO 25 MM 1" NUSTAR
15
CAJ
50
750.00
9
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA STAM INK AZUL S-63
40
UD
185
7,400.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO 0,4 AZUL 88/41 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO ROJO PTA FINA 0,4 88/40 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
12
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
ROTULADOR STABILO STABILO FINO VERDE PTA FINA 0,4 88/35 INTENSO
40
UD
45.01
1,800.40
13
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE AZUL PTA. FINA1812764
24
UD
85
2,040.00
14
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE ROJO PTA. FINA
12
UD
85
1,020.00
15
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PERMANENTE VERDE 30034
12
UD
85
1,020.00
17
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
MARCADOR SHARPIE PUNTA FINA NEGRA 30001/30051
12
UD
85
1,020.00
18
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
LABELS STANTOP P/FOLDER 1490
25
PAQ
75
1,875.00
19
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8 1/2 X11 ofi-nota
25
CAJ
249.99
6,249.75
20
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
Rollo de papel periodico 18" p/envolver
6
UD
990
5,940.00
21
60105704 - Barras de pega
(...)
60105704 - Barras de pegamento sin ácido
2.3.9.2.01
SILICON LIQUIDO 100 ML POINTER
10
UD
85
850.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 12"X15"
60
UD
12
720.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA 7"MANGO NEGRO NUSTAR
5
UD
55
275.00
24
14111609 - Papel de cubie
(...)
14111609 - Papel de cubierta
2.3.3.2.01
HOJAS PROTECTORA P/HOJA MED. 8 1/2X11 POINTER
5
PAQ
295
1,475.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2003960
Informe final de la selección DO1.AWD.2003960
29/07/2026 15:11
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.813172
La lista de oferentes del proceso HPFAG-DAF-CD-2026-0053 publicada por Hospital Provincial Dr. Francisco Antonio Gonzalvo
29/07/2026 14:59
(UTC -4 horas)
Detalle