Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
85,330 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0041
Título:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
LA VEGA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
28/07/2026 16:01:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
30/07/2026 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/08/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
04/08/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
04/08/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
04/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
06/08/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 10:20:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 10:40:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 días de tiempo transcurrido
(10/08/2026 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
85,330.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
47,755.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
34,500.00
DOP
28,939.50
DOP
Ver
2.3.9.2.01
38,340.00
DOP
14,236.79
DOP
Ver
2.3.9.9.05
12,490.00
DOP
4,578.87
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG17852533468136GRAw
4
47,755.16
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
05/08/2026 08:27:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
29/07/2026 14:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
30/07/2026 17:57:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
03/08/2026 11:08:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
03/08/2026 21:24:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
04/08/2026 09:23:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
04/08/2026 09:48:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
04/08/2026 09:48:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
04/08/2026 09:49:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTA AUTORIZAR INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
TERMINOS DE REFERENCIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta (4).docx
Otro
Descargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente (4).docx
Otro
Descargar
Solicitud de Compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2008203
05/08/2026 14:46
47,755.16 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
05/08/2026 14:46
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Progastable, SRL
47,755.16 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION. DIRIGIDO A MIPYMES. COMPRAS VERDES
-
Subtotal
85,330.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL BOND 8 1/2X11 10/1 ( CAJA)
15
RESMA
2,300
34,500.00
2
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS (POSTIN) VARIOS COLORES
80
UD
50
4,000.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA 8* 1/2 X 11 (CAJA 10/1)
10
CAJ
500
5,000.00
4
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL CAJA 10/1
35
CAJ
180
6,300.00
5
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE TIPO CARTA 8 1/2 X 11
200
UD
6
1,200.00
6
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10 X 14 SIN TIMBRAR
300
UD
15
4,500.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 9 ½ X 12 SIN TIMBRAR
300
UD
13
3,900.00
8
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS DE BORRAR
24
UD
25
600.00
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA GRANDE.
24
UD
50
1,200.00
10
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PEQ. PEGANTE
24
UD
60
1,440.00
11
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA ANCHA GRANDE
50
UD
125
6,250.00
12
31201510 - Cinta impregna
(...)
31201510 - Cinta impregnada de resina
2.3.9.9.05
BANDA DE GOMAS (GOMITA) CAJA
60
UD
80
4,800.00
13
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPIZ CARBON NO.2 ( CAJA 12/1)
12
CAJ
170
2,040.00
14
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PEPEL BILLETERO 51 mm, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE.
20
CAJ
190
3,800.00
15
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL BILLETERO 41MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
125
2,500.00
16
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL BILLETERO 32MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
95
1,900.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 3/4CLIPS PARA PAPEL BILLETERO ¾ MM, ACERO TEMPLADO INOXIDABLE
20
CAJ
70
1,400.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2008203
Informe final de la selección DO1.AWD.2008203
05/08/2026 14:46
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.815685
La lista de oferentes del proceso CORAAVEGA-DAF-CM-2026-0041 publicada por Corporación de Acueductos y Alcantarillados de La Vega
05/08/2026 08:27
(UTC -4 horas)
Detalle