Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
150,549 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
ICM-DAF-CD-2026-0057
Título:
Adquisición de Materiales de Limpieza, Lámparas y una (1) Manguera de agua
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Materiales de Limpieza, Lámparas y una (1) Manguera de agua
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Jimenez Moya Esq. Juan de Dios V. REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
28/07/2026 14:10:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/07/2026 14:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/07/2026 14:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
28/07/2026 14:13:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
28/07/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/07/2026 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/07/2026 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2026 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/07/2026 14:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
177,647.82
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
177,647.82
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01
51,861.00
DOP
51,861.00
DOP
Ver
2.3.9.1.01
103,307.82
DOP
103,307.82
DOP
Ver
2.3.4.1.01
9,204.00
DOP
9,204.00
DOP
Ver
2.3.9.5.01
5,640.40
DOP
5,640.40
DOP
Ver
2.3.9.6.01
3,504.60
DOP
3,504.60
DOP
Ver
2.3.9.8.02
4,130.00
DOP
4,130.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Transferencia
177,647.82
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1785263781846XYAsx
1
177,647.82
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
28/07/2026 14:32:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
28/07/2026 14:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2003541
28/07/2026 14:34
177,647.82 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
28/07/2026 14:34
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Galcoci & Asociados, SRL
177,647.82 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
150,549.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Fardos de Papel de Baño para Dispensador 12/1
15
UD
1,250
18,750.00
2
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Fardo de Papel Toalla para Dispensador 6/1
10
UD
1,350
13,500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Galón Jabón Líquido Lavaplatos
10
UD
450
4,500.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Galones de Cloro
15
GAL
150
2,250.00
5
51102710 - Antisépticos b
(...)
51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona
2.3.4.1.01
Galón de alcohol Isopropílico de 70%
6
GAL
1,300
7,800.00
6
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
Galón de desinfectante para piza
15
UD
285
4,275.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Cajas de Ambientadores En Spray 12/1
2
CAJ
3,762
7,524.00
8
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja Doble Uso
20
UD
35
700.00
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Rollos de Fundas de 30 Galones Para Zafacones
25
UD
125
3,125.00
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Rollos de Fundas de 13 Galones Para Zafacones
25
UD
125
3,125.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plástica de 55 Galones 100/1 color negra
10
UD
950
9,500.00
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Fardo de Fundas plástica de 30 Galones 100/1 color negra
10
UD
650
6,500.00
13
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suape
20
UD
450
9,000.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Caja de Lysol Desinfectante en Spray 12/1
1
CAJ
11,400
11,400.00
15
47131701 - Dispensadores
(...)
47131701 - Dispensadores de toallas de papel
2.3.9.1.01
Dispensador de Papel de baños
2
UD
1,500
3,000.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Paquete de Lanilla Toalla 36/1
2
UD
2,050
4,100.00
17
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador Eléctrico en Aceite Natural
20
UD
650
13,000.00
18
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
Rollo de Papel Film
6
UD
1,950
11,700.00
19
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Cajas de Guantes de Nitrilo Color Negro 100/1
3
UD
650
1,950.00
20
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta Pequeña para limpieza
12
UD
300
3,600.00
21
48101903 - Vasos para ser
(...)
48101903 - Vasos para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Caja de Vaso de Papel Desechable Para Café
1
CAJ
4,780
4,780.00
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lámparas LED Empotrables Redondas de 9w
9
UD
330
2,970.00
23
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera de agua para jardinería de 35 pies
1
UD
3,500
3,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2003541
Informe final de la selección DO1.AWD.2003541
28/07/2026 14:34
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.812521
La lista de oferentes del proceso ICM-DAF-CD-2026-0057 publicada por Instituto Cartográfico Militar
28/07/2026 14:32
(UTC -4 horas)
Detalle