Información del procedimiento
Información

Información

Información general
142,442.24 Pesos Dominicanos
 
HRPEU-DAF-CD-2026-0009 
Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. Imbert #50 Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
27/07/2026 14:50:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/07/2026 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
88,727.30 DOP
88,727.30 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.048,899.56  DOP----Ver
2.3.9.2.0179,827.74  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Compra de materiales gastables de oficina y útiles de escritorio para las diferentes áreas administrativas y asistenciales del Hospital.88,727.30  DOPOctubre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026HRPEU-DAF-CD-2026-0009188,727.30  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/07/2026 15:44:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
27/07/2026 21:39:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
29/07/2026 00:26:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
29/07/2026 07:32:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
07/08/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
OFICIO DE AUTORIZACION 0009.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
PLIEGO DE CONDICIONES 0009.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
APROBACION PRESUPUESTARIA.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200424729/07/2026 16:47111,466.09 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/07/2026 16:47Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Distribuidora Philper Center, SRL22,738.79 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Azulcorp, SRL88,727.3 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
142,442.24
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05MASKING TAPE 3/4400UD239,200.00
    
 
31201512 - Cinta adhesiva(...)
2.3.9.2.01CINTA DE EMPAQUE 2 PULG400UD6927,600.00
    
 
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO AZUL 132CAJ123.5116,303.32
    
 
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO ROJO16CAJ123.511,976.16
    
 
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01LAPICERO NEGRO16CAJ123.511,976.16
    
 
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPIZ CARBON 50CAJ80.54,025.00
    
 
44121802 - Corrector líqu(...)
2.3.9.2.01CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ 16CAJ402.56,440.00
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES NEGROS 12/116CAJ524.48,390.40
    
 
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADOR AZUL CAJA 12/160CAJ524.431,464.00
    
44103106 - Barras de tint(...)
2.3.9.2.01TINTA GOTERO CAJA 12/14CAJ97.75391.00
    
 
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01BANDA DE GOMA ELASTICA100CAJ65.556,555.00
    
 
44122105 - Clips para car(...)
2.3.9.2.01GANCHO P/FOLDER 50/1 20CAJ121.822,436.40
    
 
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01RESALTADOR 12/1 12CAJ317.43,808.80
    
 
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04TIJERA100UD77.977,797.00
    
 
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01GRAPAS 100CAJ53.145,314.00
    
 
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS PEQUEÑO100CAJ24.312,431.00
    
 
44122104 - Clips para pap(...)
2.3.9.2.01CLIPS GRANDE100CAJ63.346,334.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
29/07/2026 16:47 (UTC -4 horas)
Detalle
29/07/2026 15:44 (UTC -4 horas)
Detalle