Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
121,122.66 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPMINSA-DAF-CD-2026-0094
Título:
Materiales y útiles de oficina
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Materiales y útiles de oficina
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
24/07/2026 17:00:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/07/2026 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/07/2026 17:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
24/07/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
24/07/2026 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/07/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/07/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 17:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
121,122.66
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
121,122.66
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
42,350.00
DOP
42,350.00
DOP
Ver
2.3.9.2.01
73,037.76
DOP
73,037.76
DOP
Ver
2.3.9.9.05
2,895.00
DOP
2,895.00
DOP
Ver
2.3.9.2.02
2,839.90
DOP
2,839.90
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
121,122.66
DOP
Aprobado
FONDOS0094.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
24/07/2026 17:38:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
24/07/2026 17:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 0094.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
AUTORIZACION DE INICIO DAF-CD-2026-0094.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 2026 0094.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
REQUISICION 0094.pdf
Otro
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA DAF-CD-2026-0094.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2001447
24/07/2026 17:47
120,332.37 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
24/07/2026 17:47
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
LIBRERÍA Y PAPELERIA EL SEMBRADOR, EIRL
120,332.37 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
121,122.66
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111511 - Papel de escri
(...)
14111511 - Papel de escritura
2.3.3.1.01
PAPEL HOJA 8.5X11 ROSADA
500
UD
1.6
800.00
2
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5X11
150
RESMA
245
36,750.00
3
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
RESMA DE PAPEL 8.5 X 14
15
RESMA
320
4,800.00
4
14111531 - Libro récord
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 300
15
UD
326.8
4,902.00
5
14111531 - Libro récord
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD DE 500
15
UD
380
5,700.00
6
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS DE GOMILLA
40
UD
53.8
2,152.00
7
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BC BASE 10 500/1
3
CAJ
925
2,775.00
8
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICERO AZUL
60
UD
15.73
943.80
9
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA EMPAQUE
10
UD
70
700.00
10
44111510 - Organizadores
(...)
44111510 - Organizadores o accesorios de colgar
2.3.9.9.05
BANDEJA PARA PARED 2/1
3
UD
965
2,895.00
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
5
UD
375
1,875.00
12
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMA BORRADOR
10
UD
35
350.00
13
44121619 - Sacapuntas
2.3.9.2.01
SACA PUNTA
10
UD
40
400.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
5
UD
130
650.00
15
60121524 - Bolígrafos de
(...)
60121524 - Bolígrafos de gel
2.3.9.2.02
FELPA AZUL FINA
20
UD
85
1,700.00
16
60121524 - Bolígrafos de
(...)
60121524 - Bolígrafos de gel
2.3.9.2.02
FELPA ROJO FINA
7
UD
70
490.00
17
60121524 - Bolígrafos de
(...)
60121524 - Bolígrafos de gel
2.3.9.2.02
FELPA NEGRA FINA
10
UD
64.99
649.90
18
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RE. VERDE NARANJA MAGENTA AMARILO
20
UD
60
1,200.00
19
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF289A
3
UD
6,695
20,085.00
20
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER W1105A
3
UD
2,350.01
7,050.03
21
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA 16C
7
UD
695
4,865.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA 16BK
7
UD
894.99
6,264.93
23
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA 190 MAGENTA GRADO B
5
UD
475
2,375.00
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA 190 CYAN GRADO B
8
UD
475
3,800.00
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
BOTELLA TINTA 16M Y TINTA 16Y
10
UD
695
6,950.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2001447
Informe final de la selección DO1.AWD.2001447
24/07/2026 17:47
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.811543
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0094 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
24/07/2026 17:38
(UTC -4 horas)
Detalle