Información del procedimiento
Información

Información

Información general
259,600 Pesos Dominicanos
 
ARS SENASA-DAF-CD-2026-0079 
Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
Calle 27 de Febrero #232, casi Esquina Tiradentes REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
24/07/2026 13:00:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23 días de tiempo transcurrido (13/08/2026 17:01:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
259,600.00 DOP
259,600.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.2.2.01259,600.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Contratación del Servicio de Reparación de Letreros Institucionales para el Seguro Nacional de Salud, SeNaSa. Dirigido a MIPYMES MUJER.259,600.00  DOPDiciembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026CF-267-20262026259,600.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/07/2026 11:36:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
24/07/2026 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Aprobación Máxima Autoridad.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
CF-267-2026 GCOM.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones Técnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Formulario Debida Diligencia F-040.docxOtroDescargar
Formulario Pautas Eticas.pdfOtroDescargar
GADM-POL-011 - 03 - Lineamientos de pautas éticas para proveedores NF .pdfOtroDescargar
SNCC F 042 Formulario Informacion oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOferta Económica (Cotización)Descargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Solicitud de Propuesta Servicios CD-2026-0079.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200312328/07/2026 13:59259,600 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación28/07/2026 13:59Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Cros Publicidad, SRL259,600 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Contratacion del servicio de reparacion de letreros institucionales -
    
Subtotal
259,600.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Reparación eléctrica de fascia exterior Boca chica 1UD60,622.560,622.50
    
 
2
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Reparación eléctrica del logo, fascia frontal La Romana,1UD71,832.571,832.50
    
 
3
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Cambio de logo y Reparación eléctrica de Logo de la Fascia San Pedro1UD66,522.566,522.50
    
 
4
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01Cambio de logo y Reparación eléctrica de Logo de la Fascia Nagua1UD60,622.560,622.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
28/07/2026 13:59 (UTC -4 horas)
Detalle
28/07/2026 11:36 (UTC -4 horas)
Detalle