Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
239,713 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDER-DAF-CD-2026-0158
Título:
COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA PARA SER UTILIZADOS EN ESTE HOSPITAL MATERNO DRA. EVANGELINA RODRÍGUEZ
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Bolívar #842 Zona Universitaria Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
23/07/2026 11:05:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2026 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2026 11:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
23/07/2026 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
23/07/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/07/2026 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2026 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
23/07/2026 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
239,712.97
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
239,712.97
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.01
74,398.30
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
165,314.67
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
INSUMOS
239,712.97
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
2026
239,712.97
DOP
Aprobado
CERTIFICACION_20260723_0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
23/07/2026 12:44:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
23/07/2026 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD_20260723_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
PLIEGO_ DE_ CONDICIONES__20260723_0001.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2000928
23/07/2026 13:21
239,712.97 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
23/07/2026 13:21
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Macario Farma, SRL
239,712.97 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
239,713.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
51141706 - Citicolina
2.3.4.1.01
FITOMENADIONA AMP
600
UD
46.16
27,696.00
2
51212401 - Sildenafil cit
(...)
51212401 - Sildenafil citrato
2.3.4.1.01
SILDENAFIL
50
UD
122.95
6,147.50
3
12162201 - Ácido ascórbic
(...)
12162201 - Ácido ascórbico
2.3.4.1.01
VITAMINA C INYECTABLF. 5ML
100
UD
18.5
1,850.00
4
51171908 - Misoprostol
2.3.4.1.01
MISOPROSTOL 200MCG TAB
120
UD
322.54
38,704.80
5
41105204 - Accesorios par
(...)
41105204 - Accesorios para equipos para teñir muestras de laboratorio
2.3.9.3.01
PORTA OBJETO ESMERILADO X72
30
UD
1,075.4
32,262.00
6
41105204 - Accesorios par
(...)
41105204 - Accesorios para equipos para teñir muestras de laboratorio
2.3.9.3.01
CUBRE OBJETO 22 X 40 #2 GLOBE ONZA
30
UD
676.97
20,309.10
7
42272209 - Circuitos de v
(...)
42272209 - Circuitos de ventiladores o de respiración
2.3.9.3.01
CIRCUITO VENTILACION NEONATAL REF:780-11
30
UD
3,758.12
112,743.60
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2000928
Informe final de la selección DO1.AWD.2000928
23/07/2026 13:21
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.810775
La lista de oferentes del proceso HMDER-DAF-CD-2026-0158 publicada por Hospital Materno Dra. Evangelina Rodríguez
23/07/2026 12:44
(UTC -4 horas)
Detalle