Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
27,800 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
URBE-DAF-CD-2026-0022
Título:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO LAS LILAS 2026
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAMENTO DE VERANO LAS LILAS 2026
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
23/07/2026 13:01:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/07/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/07/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
23/07/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
23/07/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/08/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17 días de tiempo transcurrido
(20/08/2026 12:05:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
27,800.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
27,765.73
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.04
2,490.00
DOP
2,714.00
DOP
Ver
2.3.7.2.99
3,900.00
DOP
2,655.00
DOP
Ver
2.3.9.4.01
4,250.00
DOP
4,749.50
DOP
Ver
2.3.9.9.01
236.00
DOP
271.40
DOP
Ver
2.3.3.3.01
6,500.00
DOP
6,785.00
DOP
Ver
2.3.3.2.01
8,780.00
DOP
9,327.90
DOP
Ver
2.3.9.2.01
1,644.00
DOP
1,262.93
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1784818225674yhJE4
17
27,765.73
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
24/07/2026 12:27:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
23/07/2026 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
1-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Otro
Descargar
2-SNCC~1.DOC
Otro
Descargar
3-SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Descargar
ACTA ADMINISTRATIVA SIMPLE.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
FICHA TÉCNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.2001432
24/07/2026 12:32
27,765.73 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
24/07/2026 12:32
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Offitek, SRL
27,765.73 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Materiales Educativos y Recreativos para el Campamento de Verano Las Lilas 2026 T3
-
Subtotal
27,800.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas de brillos
10
UD
200
2,000.00
2
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas amarillas
10
UD
32
320.00
3
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas blancas
10
UD
32
320.00
4
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas verdes
10
UD
32
320.00
5
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas mamey
10
UD
32
320.00
6
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas rojas
10
UD
32
320.00
7
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas azul
10
UD
32
320.00
8
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas rosadas
10
UD
32
320.00
9
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Cartulinas moradas
10
UD
32
320.00
10
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cintas adhesivas
6
UD
24
144.00
11
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
Marcadores colores variados
50
UD
30
1,500.00
12
27112810 - Equipos para r
(...)
27112810 - Equipos para reparar roscas
2.3.6.3.04
Pistolas de silicón
2
UD
360
720.00
13
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
Velas de silicona
15
UD
260
3,900.00
14
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Paquetes de globos colores Numero 12
5
PAQ
440
2,200.00
15
60141001 - Globos o pelot
(...)
60141001 - Globos o pelotas de juguete
2.3.9.4.01
Paquetes de globos de colores numero 9
5
PAQ
410
2,050.00
16
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
Papel craf color Marron (ROLLO)
1
RESMA
3,200
3,200.00
17
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe rojo
15
UD
12
180.00
18
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe amarillo
10
UD
12
120.00
19
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe mamey
10
UD
12
120.00
20
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe verde
10
UD
12
120.00
21
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe morado
10
UD
12
120.00
22
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe rosado
10
UD
12
120.00
23
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe blanco
10
UD
12
120.00
24
60121116 - Papel crepé pa
(...)
60121116 - Papel crepé para manualidades
2.3.3.2.01
Papel crespe azul
10
UD
12
120.00
25
31151504 - Cuerda de nylo
(...)
31151504 - Cuerda de nylon
2.3.9.9.01
Cuerda de nilón blanca gruesa (ROLLO)
1
UD
236
236.00
26
24102208 - Infladores de
(...)
24102208 - Infladores de aire
2.3.6.3.04
Maquina infladoras de globos
1
UD
1,770
1,770.00
27
55121714 - Pendones
2.3.3.3.01
Banderines de colores
50
YD
130
6,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.2001432
Informe final de la selección DO1.AWD.2001432
24/07/2026 12:32
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.811348
La lista de oferentes del proceso URBE-DAF-CD-2026-0022 publicada por Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos (URBE)
24/07/2026 12:27
(UTC -4 horas)
Detalle