Información del procedimiento
Información

Información

Información general
267,555.8 Pesos Dominicanos
 
INAVI-DAF-CD-2026-0064 
Compra de papel higienico y servilletas 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Compra de papel higiénico y servilletas 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
22/07/2026 12:05:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/07/2026 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
267,554.68 DOP
267,554.68 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01267,554.68  DOP
267,554.68  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Compra de papel higienico y servilletas267,554.68  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784742825696KOcE21267,554.68  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/07/2026 13:08:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
22/07/2026 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROBACION 0064.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD 0064.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SOLICITUD 0064.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199991822/07/2026 13:11267,554.68 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/07/2026 13:11Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL267,554.68 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Productos de papel y carton-
    
Subtotal
267,555.80
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel higiénico 48/140UD1,496.5459,861.60
    
 
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Papel de baño para dispensador 12/190UD861.777,553.00
    
 
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mano para dispensador 100/1 30UD2,496.5974,897.70
    
 
4
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de mano para dispensador 10/165UD849.955,243.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/07/2026 13:11 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 13:08 (UTC -4 horas)
Detalle