Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,101,000 Pesos Dominicanos
 
ARD-DAF-CM-2026-0063 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INSTITUCIÓN, ARD.  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
ave.españa base naval 27 de febrero Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
21/07/2026 14:45:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/07/2026 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/07/2026 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/07/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/07/2026 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/08/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30 días de tiempo transcurrido (07/08/2026 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,101,000.00 DOP
1,174,572.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01406,000.00  DOP
435,420.00  DOP
Ver
2.3.6.3.0430,000.00  DOP
33,925.00  DOP
Ver
2.3.9.1.01665,000.00  DOP
705,227.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784658764849mlJvY81,174,572.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
28/07/2026 08:45:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
22/07/2026 10:20:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
24/07/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
24/07/2026 10:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActa simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el ProcesoDescargar
Acto de aprobación de la ficha de especificaciones tecnicas.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Ficha tecnica para bienes.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SNCC_D014_Invitacion_Ofertas.pdfOtroDescargar
SNCC_F013_Convocatoria_CM.pdfOtroDescargar
Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docxOtroDescargar
SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.200700103/08/2026 15:071,174,572 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación03/08/2026 15:07Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    AR Soluciones y Servicios, SRL1,174,572 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
1,101,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01DESCURTIDOR DE BAÑO, GALÓN200UD45090,000.00
    
 
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE, SACO 20 LIBRAS 50UD1,38069,000.00
    
 
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABÓN LÍQUIDO, GALÓN150UD30045,000.00
    
 
11
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESTUPIDOR DE BAÑOS50UD1507,500.00
    
 
5
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES200UD32064,000.00
    
 
18
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE PAPEL HIGIÉNICO200UD1,130226,000.00
    
 
4
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESGRASANTE, GALÓN 150UD43064,500.00
    
 
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA PLÁSTICA 250UD17543,750.00
    
 
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBILLONES DE FIBRA 50UD62031,000.00
    
 
16
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES PARA LIMPIEZA, PARES 150UD12018,000.00
    
 
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01TRAPEADOR DE FIBRAS 250UD27067,500.00
    
 
17
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDOS DE SERVILLETAS200UD900180,000.00
    
 
9
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01PIEDRAS DE BAÑOS, UNIDAD 150UD10015,000.00
    
14
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLÁSTICA DE 55 GLS. FARDO 100/1100UD69069,000.00
    
15
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA PLÁSTICA DE 30 GLS. FARDO 100/1100UD44044,000.00
    
 
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA INODOROS50UD1256,250.00
    
 
13
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETAS PLASTICAS 50UD31015,500.00
    
 
8
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDORES DE BASURA 100UD15015,000.00
    
 
19
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04RASTRILLO PLÁSTICO GRANDE C/ PALO 50UD60030,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
03/08/2026 15:07 (UTC -4 horas)
Detalle
28/07/2026 08:45 (UTC -4 horas)
Detalle
22/07/2026 10:30 (UTC -4 horas)
Detalle