Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
266,149 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPMINSA-DAF-CD-2026-0092
Título:
PRODUCTOS QUIMICOS DE LAVANDERIA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
PRODUCTOS QUIMICOS DE LAVANDERIA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
JOSE RAMON PAYAN La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
21/07/2026 09:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/07/2026 09:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2026 09:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
21/07/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
21/07/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/07/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/07/2026 10:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2026 11:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/07/2026 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
265,264.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
265,264.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
265,264.00
DOP
266,149.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PARCIAL
130,000.00
DOP
Octubre
2026
2
TOTAL
135,264.00
DOP
Diciembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
265,264.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE DIPONIBILIDAD DE CUOTA 2026 0092.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
21/07/2026 11:26:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
21/07/2026 09:07:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO APROBACION DE ESPECIFICACIONES FICHA TECNICA 0092.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
AUTORIZACION DE INICIO DE PROCESO DE COMPRA 2026 0092.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
BASE Y PLIEGOS DE CONDICIONES Y FICHA TECNICA 0092.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
REQUISICION 0092.pdf
Otro
Descargar
Solicitud de Compras - 0092.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1998729
21/07/2026 13:00
265,264 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
21/07/2026 13:00
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L
265,264 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
266,149.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
ALCALINO NEUTRALIZANTE CUBETA/5GL
10
UD
4,283.4
42,834.00
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO P/LAVANDERIA CUBETA/5GL
25
UD
1,758.2
43,955.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
DESGRASANTE CUBETA/5GL
10
UD
4,602
46,020.00
4
41104211 - Suavizantes
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE TEXTIL CONCENTRADO CUBETA/5GL
10
UD
2,596
25,960.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
DETERGENE LIQ. CUBETA/5GL
25
UD
4,295.2
107,380.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1998729
Informe final de la selección DO1.AWD.1998729
21/07/2026 13:00
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.809452
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2026-0092 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
21/07/2026 11:26
(UTC -4 horas)
Detalle