Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
236,520 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMSCMB-DAF-CD-2026-0055
Título:
Adquisición de Varios Articulos ferreteros
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Varios Articulos ferreteros
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/HERMANAS MIRABAL, LAS PALMAS #01 , BAYAGUANA Bayaguana Monte Plata HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20/07/2026 12:25:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
20/07/2026 16:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/07/2026 08:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
21/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
21/07/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/07/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/07/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
244,384.62
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
244,384.62
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.06
40,999.19
DOP
----
Ver
2.3.1.4.01
11,500.04
DOP
----
Ver
2.3.6.2.02
51,749.89
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
10,336.04
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
10,880.15
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
160.01
DOP
----
Ver
2.3.6.1.01
14,249.74
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
7,925.01
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
80,704.46
DOP
----
Ver
2.3.6.4.04
4,300.05
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
6,560.03
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
2,520.01
DOP
----
Ver
2.2.4.1.01
2,500.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago
244,384.62
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMSCMB-2026-00068
1
244,384.62
DOP
Aprobado
Cer de Fondos fer_0001.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
21/07/2026 11:16:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
20/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Base de las contra. y especif. Tecinica y pliego de condiciones.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Apro de Fichas tecnicas fer_0001.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Aprob Maxima Autorida fer_0001.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
requerimiento fere_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
S.c fer_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1998619
21/07/2026 11:41
244,384.59 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
21/07/2026 11:41
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Grecia De La Cruz
244,384.59 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
236,520.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
Cerámica de Pared 30*60
30
UD
1,000
30,000.00
2
30161706 - Pisos de baldo
(...)
30161706 - Pisos de baldosa o piedra
2.3.6.2.02
Cermica de Piso 58*58
12
UD
750
9,000.00
3
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo pvc 1/2 x19
3
UD
200
600.00
4
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo de Presión 1/2*90
10
UD
15
150.00
5
40142612 - Adaptadores de
(...)
40142612 - Adaptadores de tubo
2.3.9.8.02
Adaptador Macho pvc 1/2
4
UD
10
40.00
6
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Cemento Pvc 4 oz
1
UD
300
300.00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo pvc 2*19
1
UD
375
375.00
8
27111501 - Hojas de cuchi
(...)
27111501 - Hojas de cuchillo
2.3.6.3.04
Hojas de Segueta #8
2
UD
75
150.00
9
30131502 - Bloques de con
(...)
30131502 - Bloques de concreto
2.3.6.1.01
Blokc #4
70
UD
40
2,800.00
10
30102404 - Varillas de ac
(...)
30102404 - Varillas de acero
2.3.6.3.06
Varillas de Aceros 3/8
4
UD
270
1,080.00
11
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
Alambre Picado Galvanizado
2
LB
75
150.00
12
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena Lavanda Triturado
1
M
3,100
3,100.00
13
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Areha Itabo
0.5
M
1,000
500.00
14
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento Gris
15
UD
500
7,500.00
15
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
Grifos para Lavamanos
2
UD
3,250
6,500.00
16
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.3.06
Lavamanos sin pedestal
2
UD
1,350
2,700.00
17
31161807 - Arandelas plan
(...)
31161807 - Arandelas planas
2.3.6.3.06
Arandelas Rebalada para Inodoro 4*3
1
UD
350
350.00
18
40142404 - Bridas de junt
(...)
40142404 - Bridas de junta de solapa
2.3.9.8.02
Junta de inodoros
2
UD
175
350.00
19
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
Rejillas de Desague
4
UD
700
2,800.00
20
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo pvc
1
UD
750
750.00
21
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Derretido Gris F-10lb
2
UD
325
650.00
22
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Bombillos Led 40
12
UD
245
2,940.00
23
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Conector Triplex
5
UD
175
875.00
24
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
Cerradora de Puño
3
UD
1,150
3,450.00
25
30171514 - Cerradores de
(...)
30171514 - Cerradores de puertas
2.3.9.8.02
Cerradora de Puño
3
UD
1,250
3,750.00
26
39121412 - Conectores de
(...)
39121412 - Conectores de soporte posterior
2.3.9.6.01
Conector de Ojo Bimet
10
UD
65
650.00
27
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Pegatanque
1
UD
500
500.00
28
39121409 - Conectores de
(...)
39121409 - Conectores de cables eléctricos
2.3.9.6.01
Regleta 6 salida
2
UD
265
530.00
29
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
Inodoro
2
UD
4,400
8,800.00
30
40142604 - Codos de tubo
2.3.9.8.02
Codo Pvc Drenaje 3*45
2
UD
65
130.00
31
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01
LLave Angular 1/2*3/8
4
UD
235
940.00
32
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Flexibles de Inodoro
2
UD
145
290.00
33
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
Manguera Flexibles de Lavamanos
2
UD
145
290.00
34
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado
2
UD
1,110
2,220.00
35
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
Masilla Galón
12
UD
780
9,360.00
36
40142404 - Bridas de junt
(...)
40142404 - Bridas de junta de solapa
2.3.9.8.02
Junta de Inodoro
2
UD
130
260.00
37
39121501 - Interruptores
(...)
39121501 - Interruptores de seguridad
2.3.9.6.01
Switch Doble Tiro 400amp
1
UD
63,000
63,000.00
38
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
Capacitor 50-370v
3
UD
350
1,050.00
39
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lampara Led Redonda
6
UD
315
1,890.00
40
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cementin de Empañete
5
UD
350
1,750.00
41
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Pincura Blanco 00 Contractor C-5 galon
5
UD
8,200
41,000.00
42
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
Lamparas led 2*2 40w
6
UD
1,500
9,000.00
43
11121610 - Maderas duras
2.3.1.4.01
Cuartón 2*4 de 16 bet
10
UD
1,150
11,500.00
44
78101801 - Servicios de t
(...)
78101801 - Servicios de transporte de carga por carretera (en camión) en área local
2.2.4.1.01
Transporte
1
UD
2,500
2,500.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1998619
Informe final de la selección DO1.AWD.1998619
21/07/2026 11:41
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.809434
La lista de oferentes del proceso HMSCMB-DAF-CD-2026-0055 publicada por Hospital Municipal Santo Cristo de los Milagros Bayaguana
21/07/2026 11:16
(UTC -4 horas)
Detalle