Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
237,424.09 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2026-0013
Título:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE PARA SEDE Y EPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION CPADP
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE PARA SEDE Y EPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION CPADP.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Avenida Doctor Delgado esquina Moises Garcia #307, Santo Domingo REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
16/07/2026 10:01:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/07/2026 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/07/2026 10:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
16/07/2026 10:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/07/2026 10:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2026 10:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 10:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 10:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
237,423.67
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
237,423.67
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
237,423.67
DOP
237,423.67
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
6
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE PARA SEDE Y EPENDENCIAS DE ESTA INSTITUCION CPADP
237,423.67
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1784658182344ixK7e
1
237,423.67
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
21/07/2026 13:01:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
23/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DE APROBACION FICHA TECNICA.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
REQUERIMIENTO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
solicitud de compra limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1998831
21/07/2026 13:11
237,423.67 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
21/07/2026 13:11
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Ferox Solutións, SRL
237,423.67 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Suministro y Limpieza
-
Subtotal
237,424.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Productos para el lavaplatos
20
GAL
259.6
5,192.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 5G
40
PAQ
155.76
6,230.40
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico
40
GAL
172.63
6,905.20
4
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de protección
15
UD
51.92
778.80
5
42281704 - Limpiadores o
(...)
42281704 - Limpiadores o detergentes para instrumentos
2.3.9.1.01
Detergente en polvo
1
LB
2,725.8
2,725.80
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo con esponja
30
UD
220.66
6,619.80
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 30gl
40
PAQ
580.2
23,208.00
8
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escobas
5
UD
153.16
765.80
9
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura 55
20
PAQ
668.47
13,369.40
10
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Suapers
10
UD
181.72
1,817.20
11
47131609 - Manijas de esc
(...)
47131609 - Manijas de escobas o traperos
2.3.9.1.01
Vasos para para uso doméstico N.3
4
PAQ
8,346.14
33,384.56
12
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra
40
UD
45.43
1,817.20
13
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Bola azul de fregar
10
PAQ
155.76
1,557.60
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon de manos
10
GAL
272.58
2,725.80
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Yardas de lanillas
20
YD
194.7
3,894.00
16
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Toallas de microfibra peq.
20
UD
44.13
882.60
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verde
30
UD
10.38
311.40
18
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante en Spray
12
UD
817.74
9,812.88
19
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Ambientador en Spray
24
UD
129.8
3,115.20
20
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Recogedor de basura
5
UD
155.76
778.80
21
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Papel higiénico
45
UD
999.46
44,975.70
22
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Toallas de papel
55
UD
811.25
44,618.75
23
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Cloro cl
30
UD
129.8
3,894.00
24
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Vasos para beber para uso doméstico N.7
4
UD
3,732
14,928.00
25
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Servilletas de papel
20
PAQ
155.76
3,115.20
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1998831
Informe final de la selección DO1.AWD.1998831
21/07/2026 13:11
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.809558
La lista de oferentes del proceso DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2026-0013 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial
21/07/2026 13:01
(UTC -4 horas)
Detalle