Información del procedimiento
Información

Información

Información general
242,051.76 Pesos Dominicanos
 
INDOCAFE-DAF-CD-2026-0058 
SUMINISTRO DE INSUMOS DE OFICINA  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SUMINISTROS DE INSUMOS DE MATERIAL DE OFICINA, DESTINADOS A CUBRIR NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA INSTITUCION. 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
13/07/2026 13:20:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
242,051.76 DOP
242,051.76 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01188,845.56  DOP
188,845.56  DOP
Ver
2.3.3.1.0153,206.20  DOP
53,206.20  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  TRANSFERENCIA242,051.76  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1783968670026mDQso1242,051.76  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/07/2026 14:46:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
13/07/2026 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD UTILES OFICINA20260713_10255600.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA UTILES OFICINA20260713_13054540.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA UTILES OFICINA20260713_13054540.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199332813/07/2026 14:48242,051.76 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/07/2026 14:48Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Inversiones Bautista Beras, SRL242,051.76 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE OFICINA-
    
Subtotal
188,845.56
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01POST IT MEDIANOS48PAQ40.121,925.76
    
 
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 100/1 81/2*1150CAJ331.5816,579.00
    
 
3
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZARRAS BLANCA 24*363UD1,524.564,573.68
    
 
4
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01LIBRO RECORD24UD280.846,740.16
    
 
5
44121706 - Lápices de mad(...)
2.3.9.2.01LAPICES DE MADERA100DOC74174,100.00
    
 
7
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES NEGROS1DOC307.98307.98
    
 
8
44111503 - Organizadores (...)
2.3.9.2.01ORGANIZADORES DE ESCRITORIO18UD3,026.754,480.60
    
 
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORAS36UD245.448,835.84
    
 
10
44121604 - Estampillas
2.3.9.2.01POST IT GRANDE 48PAQ49.562,378.88
    
 
11
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01MARCADORES AZULES 40DOC250.1610,006.40
    
 
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01FOLDERS 8 1/2*14 100/110CAJ477.94,779.00
    
 
13
44111905 - Tableros de bo(...)
2.3.9.2.01PIZZARRA CORCHO 24*363UD1,379.424,138.26
1.2  
 PAPEL DE ESCRITORIO-
    
Subtotal
53,206.20
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PAPEL 8 1/12*1420RESMA421.268,425.20
    
 
2
14111506 - Papel para imp(...)
2.3.3.1.01RESMAS DE PAPEL 8 1/12*11150RESMA298.5444,781.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/07/2026 14:48 (UTC -4 horas)
Detalle
13/07/2026 14:46 (UTC -4 horas)
Detalle