Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
165,598 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMCG-DAF-CD-2026-0010
Título:
Materiales de oficina
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Materiales de oficina
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/ SOCORRO SANCHEZ FRANCISCO PEÑA GOMEZ, INVI San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
08/07/2026 08:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
08/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
08/07/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
09/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
09/07/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
09/07/2026 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
204,109.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
204,109.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.6.2.1.01
2,301.00
DOP
----
Ver
2.6.1.1.01
1,298.00
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
76,275.20
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
109,931.20
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
1,292.10
DOP
----
Ver
2.3.9.2.02
8,692.70
DOP
----
Ver
2.3.3.3.01
4,318.80
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO UNICO
204,109.00
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
204,109.00
DOP
Aprobado
cert10....pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
09/07/2026 11:16:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
08/07/2026 10:41:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
08/07/2026 11:07:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
solicitud de compra 008.docx
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ficha techica 008.docx
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
so009.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Doc4.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1991638
09/07/2026 15:57
148,282.06 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
09/07/2026 15:57
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Rl Supply Plus, SRL
48,947.26 Pesos Dominicanos
Gaeal Multiservices, SRL
99,334.8 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.1992313
10/07/2026 10:45
204,109 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
10/07/2026 10:45
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Rl Supply Plus, SRL
204,109 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
165,208.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
resma de papel 8 1/2*11
200
RESMA
300
60,000.00
2
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapiceros azul
30
CAJ
190
5,700.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lapiz de Carbon
15
CAJ
95
1,425.00
4
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Cinta doble cara trasparente
2
UD
235
470.00
5
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips peueño 33mm
2
CAJ
55
110.00
6
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders manila 8.5x11
18
CAJ
390
7,020.00
7
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
Resma de papel 8.5x 14
12
RESMA
480
5,760.00
8
44121711 - Rotuladores
2.3.9.2.01
Marcadores negros
36
UD
35
1,260.00
9
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner cony 283 A para HP
9
UD
1,050
9,450.00
10
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner cony 10 A para HP con chip
12
UD
480
5,760.00
11
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Lapicero negro
6
CAJ
190
1,140.00
12
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
Sobre blanco para carta 500/1
9
PAQ
950
8,550.00
13
31201512 - Cinta adhesiva
(...)
31201512 - Cinta adhesiva transparente
2.3.9.2.01
Cinta Adhesiva de empaque 2x90
6
UD
90
540.00
14
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Carpeta Blanca de 3
3
UD
350
1,050.00
15
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora grande
6
UD
300
1,800.00
16
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
Cera Humetante Paara contar
6
UD
140
840.00
17
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Clips GRANDE 51MM
2
CAJ
60
120.00
18
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras multiuso 7
70
UD
80
5,600.00
19
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES D/LECHE GRD
2
CAJ
250
500.00
20
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
Saca grapas
6
UD
43
258.00
21
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Corrector t/ lapiz 9ml
24
UD
35
840.00
22
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Nota ADHESIVA
4
UD
75
300.00
23
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
Papel carbon 8 1/2 x 11
3
PAQ
370
1,110.00
24
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.02
Cuaderno cuadriculado pag 144
72
UD
90
6,480.00
25
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.02
Sacapuntas de metal
3
PAQ
235
705.00
26
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
Chinchetas de colores
2
PAQ
70
140.00
27
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.02
Lapiiceros rojos
6
PAQ
190
1,140.00
28
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 Amarilla
4
UD
910
3,640.00
29
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 CYAN
4
UD
910
3,640.00
30
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 MAGENTA
4
UD
910
3,640.00
31
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t664 NEGRA
4
UD
910
3,640.00
32
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 AMARILLA
4
UD
910
3,640.00
33
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 CYAN
4
UD
910
3,640.00
34
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 MAGENTA
4
UD
910
3,640.00
35
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Botella Tita epson t544 NEGRO
4
UD
910
3,640.00
36
14111802 - Recibos o libr
(...)
14111802 - Recibos o libros de recibos
2.3.3.3.01
Libro record 500 pag
6
UD
450
2,700.00
37
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
Calculadora grande
2
UD
570
1,140.00
38
44111911 - Tableros blanc
(...)
44111911 - Tableros blancos interactivos o accesorios
2.6.2.1.01
Pizarra de corcho 18*24
2
UD
990
1,980.00
39
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.02
marcador de punta finas 0.4mm azul
2
CAJ
1,100
2,200.00
1.2
SUMINISTRO DE OFICINA
-
Subtotal
390.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
Tijeras
6
UD
65
390.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1992313
Informe final de la selección DO1.AWD.1992313
10/07/2026 10:45
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1991638
Informe final de la selección DO1.AWD.1991638
09/07/2026 15:57
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.804296
La lista de oferentes del proceso HMCG-DAF-CD-2026-0010 publicada por Hospital Cambita Garabito
09/07/2026 11:16
(UTC -4 horas)
Detalle