Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
268,099 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
ASC-DAF-CD-2026-0036
Título:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA HACER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AMSC.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA HACER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AMSC.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Servicios
Subtipo
No Comunes ni Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Constitución esq.Padre Borbom San Cristóbal San Cristóbal VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
06/07/2026 15:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/07/2026 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/07/2026 15:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
06/07/2026 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
06/07/2026 15:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/07/2026 15:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/07/2026 15:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
06/07/2026 15:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2026 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/07/2026 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
268,098.73
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
268,098.73
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
262,198.73
DOP
----
Ver
2.3.6.4.04
4,450.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
1,450.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
268,098.73
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
268,098.73
DOP
Aprobado
CUOTA A COMPROMETER.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
07/07/2026 15:29:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
08/07/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Acta Max Autoridad.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
CERTIFICACION DE FONDOS.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS material gastable.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICAS material gastable.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1990139
07/07/2026 15:31
268,098.73 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
07/07/2026 15:31
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Galen Office Supply, SRL
268,098.73 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA EL TE AMSC
-
Subtotal
268,099.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azules de 12 unidades
100
CAJ
188.8
18,880.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Resma de papel bond 8 1/2X11
398
CAJ
396
157,608.00
3
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Corrector tipo lápiz
2
UD
1,098
2,196.00
4
44111503 - Organizadores
(...)
44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio
2.3.9.2.01
Corrector tipo brocha
2
UD
600
1,200.00
5
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
tijeras
25
UD
108
2,700.00
6
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
Grapadoras medianas
20
CAJ
511
10,220.00
7
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Forder manila 8 1/2X11
40
CAJ
400
16,000.00
8
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
Sobres manila amarillo 8 1/2X11 de 500
1
CAJ
2,980
2,980.00
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Clicp niquelados 50 mm grande de colores
100
CAJ
102
10,200.00
10
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Clicp macho y hembra
50
CAJ
236
11,800.00
11
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Cinta pegante grande
50
UD
86
4,300.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Cinta pegante pequeña
50
CAJ
50
2,500.00
13
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Gomas elásticas
40
UD
50
2,000.00
14
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
grapas
30
UD
130
3,900.00
15
11111606 - Pizarra
2.3.6.4.04
Libretas rayadas 8 1/2X11
50
UD
89
4,450.00
16
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
Libretas rayadas 8.5
25
UD
58
1,450.00
17
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.2.01
postín
110
CAJ
59
6,490.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Penda flex 8 1/2x13, calpetas colgantes
5
CAJ
1,252
6,260.00
19
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
Sobres manila amarrillo 8 1/2X14
1
CAJ
1,105
1,105.00
20
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Cintas para maquinas sumadoras
20
PAQ
93
1,860.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1990139
Informe final de la selección DO1.AWD.1990139
07/07/2026 15:31
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.803265
La lista de oferentes del proceso ASC-DAF-CD-2026-0036 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal
07/07/2026 15:29
(UTC -4 horas)
Detalle