Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
733,123.95 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SCHJFO-DAF-CM-2026-0004
Título:
Adquisición DE MATERIALES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición DE MATERIALES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CALLE ORLANDO MARTINEZ #2 Esperanza Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
03/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
09/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/07/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
10/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
15/07/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/07/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/07/2026 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/07/2026 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
396,764.34
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
396,764.34
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.4.03
630.00
DOP
----
Ver
2.6.8.3.01
8,850.00
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
14,655.60
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
7,752.60
DOP
----
Ver
2.3.9.2.02
4,366.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
2,218.40
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
737.50
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
4,920.60
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
184,976.80
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
1,109.20
DOP
----
Ver
2.3.2.1.01
3,115.20
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
163,432.44
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO DE PRIMERA PARTIDA
132,254.78
DOP
Julio
2026
2
PAGO DE SEGUNDA PARTIDA
132,254.78
DOP
Agosto
2026
3
PAGO DE SALDO DE FACTURA
132,254.78
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
SCHJFO-DAF-CM-2026-0004
1
396,764.34
DOP
Aprobado
CERTIFICACION CUOTA COMPROMETER PORTAFOLIO SRL.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
13/07/2026 10:29:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
08/07/2026 23:40:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
09/07/2026 15:03:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD DE COMPRA UTILES DE OFICINA 2.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE APROBACION UTILES DE OFICINA 02.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CERTIFICADO DE FONDO UTILES DE OFICINA 2.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
FICHA TECNICA UTILES DE OFICINA 2.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1993310
13/07/2026 11:30
596,737.52 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
13/07/2026 11:30
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Portafolio.Do, SRL
396,764.34 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Luxom Multiservice QM, SRL
199,973.18 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
compras de utiles de oficinas T3
-
Subtotal
733,123.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
boligrafo rojos
30
CAJ
145
4,350.00
2
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
boligrafo verde
30
CAJ
145
4,350.00
3
60121518 - Lápices de gra
(...)
60121518 - Lápices de grafito
2.3.6.4.03
lapiz carbon
10
CAJ
110
1,100.00
4
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
marcadores punta fina azul
20
CAJ
360
7,200.00
5
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
marcadores punta fina negra
20
CAJ
360
7,200.00
6
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
marcadores punta gruesa azul
20
CAJ
360
7,200.00
7
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
marcadores punta gruesa negra
20
CAJ
360
7,200.00
8
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
marcadores punta gruesa roja
20
CAJ
360
7,200.00
9
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
correctores
20
CAJ
700
14,000.00
10
41123302 - Cajas o folder
(...)
41123302 - Cajas o folders para portaobjetos para microscopios
2.3.9.3.01
folder
60
CAJ
250
15,000.00
11
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE ESTANDAR
10
CAJ
2,542.37
25,423.70
12
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
ROLLOS ADHESIVOS
10
CAJ
330
3,300.00
13
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
BANDAS ELASTICAS
100
CAJ
91
9,100.00
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
PAPEL DE NOTAS ADHESIVAS POSTIN
100
PAQ
169.49
16,949.00
15
60123801 - Tintas para ve
(...)
60123801 - Tintas para veteado
2.3.7.2.06
TINTAS PARA SELLO
40
UD
150
6,000.00
16
60121108 - Cuadernos de p
(...)
60121108 - Cuadernos de papel para acuarela
2.3.3.2.01
CUADERNOS
150
UD
55
8,250.00
17
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
BORRADORES DE GOMAS
50
UD
30
1,500.00
18
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS PARA PAPEL GRANDES JUMMBO
100
CAJ
40
4,000.00
19
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES
150
UD
32
4,800.00
20
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACA PUNTAS
50
UD
15
750.00
21
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS
100
CAJ
62
6,200.00
22
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE DE MANILA GRANDE
50
CAJ
1,004
50,200.00
23
78131602 - Almacenaje de
(...)
78131602 - Almacenaje de archivos de carpetas
2.2.4.3.01
ARCHIVO ARCODEON
40
UD
464
18,560.00
24
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINA ROSADAS
25
UD
48.25
1,206.25
25
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL TERMICO 3.1/8
20
UD
67
1,340.00
26
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER DE COLORES AZUL,VERDE,ROJOS,ROSADOS DOS DE CADA UNO
80
CAJ
350
28,000.00
27
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 2X100 ABRO PA
60
PAQ
160
9,600.00
28
31162001 - Chinches
2.3.6.3.06
CHINCHES PIN PIZARRA CORCHO
60
CAJ
115
6,900.00
29
46151703 - Tinta de huell
(...)
46151703 - Tinta de huellas dactilares
2.3.9.9.04
CERA PARA CONTAR HUMEDECEDOR DACTILAR
20
UD
134
2,680.00
30
32101604 - Memoria rom pr
(...)
32101604 - Memoria rom programable (prom)
2.3.9.2.01
MEMORIA USB
30
UD
721
21,630.00
31
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIB BILLETEROS DIFERENTES TODOS LOS TAMAÑOS
60
CAJ
165
9,900.00
32
44122118 - Sujetadores de
(...)
44122118 - Sujetadores de pinza
2.3.9.2.01
GANCHO MACHO
10
CAJ
122
1,220.00
33
60121506 - Marcadores met
(...)
60121506 - Marcadores metálicos
2.3.9.2.01
MARCADORES D PIZARRA STABILO
50
CAJ
37
1,850.00
34
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
BRONCHES PARA ARCHIVO
30
CAJ
325
9,750.00
35
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
CUBIERTAPARA ENCUADERNAR PLASTICA , TRANSPARENTE 50 PCS 8.5X14
10
CAJ
478
4,780.00
36
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS AMARILLAS 50 HOJAS
30
UD
98
2,940.00
37
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
SET DE CARPETAS ARCHIVADORAS TECHMAKRO KIT-82943P PLATA
20
UD
600
12,000.00
38
44121635 - Husos para cin
(...)
44121635 - Husos para cinta adhesiva
2.3.9.9.05
CINTA MASKING TAPE 2 X30 YARDAS
50
PAQ
165
8,250.00
39
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
ESPIRAL PLASTICOS TIPO PEINE TRANSPARENTE 25 MM (1) PARA 200PAG
10
CAJ
1,375
13,750.00
40
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TORNER CARTIGRE ONE PCS
40
UD
1,500
60,000.00
41
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
ROLLO DE ETIQUETAS LABEL (THERMAL LABEL PRINTER MODELO N. 2CLP281E
30
CAJ
615
18,450.00
42
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
EMGRAPADORAS DE OFICINA DE 240 HOJAS
1
UD
2,800
2,800.00
43
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS 23X23
10
CAJ
87
870.00
44
60121523 - Bolígrafos per
(...)
60121523 - Bolígrafos permanentes
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
50
CAJ
145
7,250.00
45
55121616 - Banderas auto
(...)
55121616 - Banderas auto adhesivas
2.3.9.2.01
MARCADORES DE PAGINAS (BANDERITAS)
50
PAQ
68
3,400.00
46
42271605 - Calculadoras d
(...)
42271605 - Calculadoras de función pulmonar
2.6.3.1.01
CALCULADORAS CASIO 12 DIGITOS MX-12B
10
UD
350
3,500.00
47
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS DE OFICINAS
10
UD
145
1,450.00
48
14111507 - Papel bond par
(...)
14111507 - Papel bond para impresión y fotocopiado
2.3.3.1.01
PAPEL BON 8.5X11
800
RESMA
315
252,000.00
49
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO #10 DE VENTANAS
15
CAJ
1,185
17,775.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1993310
Informe final de la selección DO1.AWD.1993310
13/07/2026 11:30
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.805692
La lista de oferentes del proceso SCHJFO-DAF-CM-2026-0004 publicada por Hospital Dr. José Fausto Ovalles
13/07/2026 10:29
(UTC -4 horas)
Detalle