Información del procedimiento
Información

Información

Información general
439,116.75 Pesos Dominicanos
 
CEMADOJA-DAF-CM-2026-0030 
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
SOLICITUD DE COMPRA DE PINTURA PARA EL REMOZAMIENTO DE LA INSTITUCION 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
29/06/2026 13:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
09/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/07/2026 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
380,153.34 DOP
380,153.34 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.991,712.65  DOP
1,712.65  DOP
Ver
2.2.8.7.06334,917.86  DOP
334,917.86  DOP
Ver
2.3.9.8.0211,396.32  DOP
11,396.32  DOP
Ver
2.3.6.3.0425,376.61  DOP
25,376.61  DOP
Ver
2.3.7.2.066,749.90  DOP
6,749.90  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO380,153.34  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1786371984898Ayazb1380,153.34  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
21/07/2026 11:53:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
29/06/2026 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
29/06/2026 16:43:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
01/07/2026 09:27:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
01/07/2026 15:28:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
02/07/2026 13:23:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
03/07/2026 12:08:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7No
03/07/2026 12:28:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
03/07/2026 12:37:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9No
03/07/2026 12:41:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10No
03/07/2026 12:57:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Image_00103.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Ficha Técnica PINTURA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Ficha Técnica PINTURA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199882321/07/2026 12:01380,153.34 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación21/07/2026 12:01Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Proyectos y Servicios Mario Aragones, Prosemar, SRL380,153.34 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
27,020.90
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA DE ACRILICO1UD2,892.652,892.65
    
 
3
31211603 - Secantes de pi(...)
2.3.7.2.06GALONES DE SELLADOR FILTRACIONES3GAL1,717.65,152.80
    
 
4
31211912 - Varillas teles(...)
2.3.9.8.02PALOS DE EXTENCIONES DE 15 A 30 PIES3UD4,978.7714,936.31
    
 
5
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINNER6UD673.194,039.14
1.2  
 Insumos de mantenimiento-
    
Subtotal
412,095.85
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
6
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 2¨20UD124.62,492.00
    
 
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS 3¨20UD207.24,144.00
    
 
8
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MINI MOTA (RODILLOS)20UD328.986,579.60
    
 
9
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTEO20UD349.046,980.80
    
 
10
31211906 - Rodillos de pi(...)
2.3.6.3.04PORTA MOTA12UD431.645,179.68
    
 
11
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA BLANCO OO ACRILICA SUPERIOR PREMIUM6UD12,194.4773,166.82
    
 
12
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA GRIS CLARO 26 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM6UD12,194.4773,166.82
    
 
13
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA BLANCO COLONIAL 66 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM5UD12,194.4760,972.35
    
 
14
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA AZUL ALBA 42 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM4UD12,194.4748,777.88
    
 
15
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA DE GRAFITO 42 ACRILICA SUPERIOR PREMIUM3UD12,194.4736,583.41
    
 
16
86131502 - Pintura
2.2.8.7.06CUBETA DE PINTURA SEMIGLOS BLANCO 00 GRAO HOSPITALARIO SUPERIOR PREMIUM7UD13,436.0794,052.49
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
21/07/2026 12:01 (UTC -4 horas)
Detalle
21/07/2026 11:53 (UTC -4 horas)
Detalle