Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,095,000 Pesos Dominicanos
 
MINERD-DAF-CM-2026-0104 
Adquisición de compras de botellones y fardos de agua, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, departamentos y Áreas del MINERD. (Segunda Convocatoria) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de compras de botellones y fardos de agua, que serán utilizados en las diferentes Direcciones, departamentos y Áreas del MINERD. (Segunda Convocatoria) 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Avenida Máximo Gomez No. 2 Esq. Santiago. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
25/06/2026 15:30:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/07/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/07/2026 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,010,000.00 DOP
1,010,000.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.011,010,000.00  DOP
1,010,000.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO ÚNICO1,010,000.00  DOPDiciembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1784214116473aKkGX11,010,000.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
14/07/2026 14:43:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
30/06/2026 10:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
30/06/2026 16:13:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
30/06/2026 17:19:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Ficha DSG 1787-260001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Ficha Tecnica DSG 1786-260001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Formularios.zipOtroDescargar
SOLICITUD DE COMPRA SEGUNDA CONVOCATORIA0001.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTO DE INICIO SEGUNDA CONVOCATORIA0001.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
CONVOCATORIA SEGUNDA CONVOCATORIA0001.pdfOtroDescargar
DOCUMENTO BASE SEGUNDA CONVOCATORIA0001.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.199413114/07/2026 15:101,010,000 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/07/2026 15:10Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Alaska, SA1,010,000 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,095,000.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Relleno de Botellones de agua de 5 Gal.7,000UD60420,000.00
    
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01Fardos de agua de 20 unidades.5,000PAQ135675,000.00
 1.2  
 Reply Notes
    
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/07/2026 15:10 (UTC -4 horas)
Detalle
14/07/2026 14:43 (UTC -4 horas)
Detalle
29/06/2026 09:22 (UTC -4 horas)
Detalle