Información del procedimiento
Información

Información

Información general
250,360 Pesos Dominicanos
 
CNZFE-DAF-CD-2026-0052 
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
LEOPOLDO NAVARRO # 61 EDF. SAN RAFAEL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
19/06/2026 15:20:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2026 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2026 16:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
250,360.00 DOP
208,081.20 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0153,740.00  DOP
39,914.81  DOP
Ver
2.3.3.2.01131,960.00  DOP
116,271.37  DOP
Ver
2.3.9.5.0137,260.00  DOP
35,150.98  DOP
Ver
2.3.6.3.064,100.00  DOP
3,823.20  DOP
Ver
2.3.2.2.017,800.00  DOP
6,950.00  DOP
Ver
2.3.9.8.023,000.00  DOP
2,720.84  DOP
Ver
2.6.5.2.0112,500.00  DOP
3,250.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1781895185430FGcNX16208,081.20  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/06/2026 13:11:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
19/06/2026 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
19/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
19/06/2026 16:49:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FORMULARIO COMPROMISO ETICO DE PROVEEDORES 2025.docxOtroDescargar
FORMULARIO DEBIDA DELIGENCIA Y CONFLITO DE INTERES CNZFE.docxOtroDescargar
SNCC.F.033 FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA.docxOferta Económica (Cotización)Descargar
SNCC.F.034 FORMULARIO PRESENTACION DE OFERTA.docxOferta técnicaDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxFormulario de Entrega de MuestrasDescargar
BASES DE LA CONTRATACION FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
2 Acto Administrativo aprobacion compras 2do. trimestre.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198572201/07/2026 08:42208,081.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación01/07/2026 08:42Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suministros Guipak, SRL197,881.2 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
    Centro Cuesta Nacional, SAS10,200 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE-
    
Subtotal
250,360.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES 6.2 PARA DISPENSADOR42UD70029,400.00
    
 
2
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO15GAL1001,500.00
    
 
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA172UD40068,800.00
    
 
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO162UD28045,360.00
    
 
5
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS DE PAPEL (500/1)60PAQ1307,800.00
    
 
6
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 55 GLS. (100/1)5PAQ4802,400.00
    
 
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 30 GLS. (100/1)5PAQ3001,500.00
    
 
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01BOLSAS DE BASURA 4 GLS. (25/1)15PAQ60900.00
    
 
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS 8 ONZ DESECHABLES BIODEGRADABLES 3CAJ2,1006,300.00
    
 
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS 4 ONZ DESECHABLES BIODEGRADABLES 10CAJ1,10011,000.00
    
 
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS PLASTICOS 10 ONZ DESECHABLES 1CAJ5,4005,400.00
    
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO PARA FREGAR20GAL2004,000.00
    
13
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO DE MANO15GAL1802,700.00
    
 
14
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES SURTIDO10GAL1301,300.00
    
 
15
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01BANDEJA FOAN, PLATOS DESECHABLES CON TRES DIVISIONES CON TAPA BIODEGRADABLES (200/1 FALDOS)8PAQ1,80014,400.00
    
 
16
52151502 - Platos desecha(...)
2.3.9.5.01PLATOS DE PICADERA BIODEGRADABLES # 6, (20/1)2PAQ80160.00
    
 
17
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL DE ALUMINIO 200"1UD1,1001,100.00
    
 
18
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ADHESIVOS TRANSPARENTE P/COCINA (200 pies)10UD3003,000.00
    
 
19
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER 5UD2001,000.00
    
 
20
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01ESPONJAS PARA FREGAR 100UD353,500.00
    
 
21
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01DESENGRASANTE LIQUIDO 2GAL370740.00
    
 
22
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 12x12"10UD1501,500.00
    
 
23
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 20x27.5"10UD4004,000.00
    
 
24
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01TOALLAS DE MANO 20x28"5UD4602,300.00
    
 
25
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02MALLAS DESODORANTE PARA URINAL20UD1503,000.00
    
 
26
40102005 - Quemadores ope(...)
2.6.5.2.01QUEMADORES PARA CHEN DESIGN / PAIRE50UD25012,500.00
    
 
27
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAÑUELOS TRIPLE HOJA SIN AROMA (PARA VEHICULOS)50UD20010,000.00
    
 
28
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBA DE BARRER24UD2004,800.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
01/07/2026 08:42 (UTC -4 horas)
Detalle
29/06/2026 13:11 (UTC -4 horas)
Detalle