Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
42,175 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HPRD-DAF-CD-2026-0049
Título:
ADQUISICION MATERIALES FERRETERO
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION MATERIALES FERRETEROS
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
CARTT SAANCHEZ, CENTRO DE LA CIUDAD Elías Piña EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
18/06/2026 12:30:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/06/2026 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
18/06/2026 12:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
18/06/2026 12:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
18/06/2026 12:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2026 12:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2026 12:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
18/06/2026 12:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2026 12:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/06/2026 12:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
42,175.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
42,175.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.9.05
150.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
5,075.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
1,850.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
300.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
4,500.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
28,580.00
DOP
----
Ver
2.3.6.4.06
90.00
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
1,630.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
1
42,175.00
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
42,175.00
DOP
Aprobado
CERT CUOTA A COMPROMETER.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
18/06/2026 13:57:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
18/06/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1980137
18/06/2026 13:59
42,175 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
18/06/2026 13:59
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Eddy Frandi Mendez
42,175 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
42,175.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30161602 - Paneles para t
(...)
30161602 - Paneles para techos
2.3.9.8.02
PLEIBOO 4 X 8 X 1/2 REGULAR (GYPLAC)
5
UD
990
4,950.00
2
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
DURMIENTE P/CHIRRO 1 5/8 X 10 CAL.25
8
UD
125
1,000.00
3
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
PARAL P/CHIRRO 1 5/8 X10 CAL 25
12
UD
150
1,800.00
4
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
MASILLA P/CHIRRO FINISH TECK CUBO
1
UD
1,850
1,850.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESMALTE INDUSTRIAL TROP BLANCO GL
1
UD
2,050
2,050.00
6
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLO P/CHIRRO ESTRUCT #7 X 7/16 LIB PUNTA FINA
2
UD
280
560.00
7
31161511 - Tornillos de a
(...)
31161511 - Tornillos de apriete
2.3.6.3.06
TORNILLO P/CHIRRO PLANCHA 1 / 4X 6 LIB NEGRITO PUNTA FINA
3
UD
280
840.00
8
31201522 - Cinta de trans
(...)
31201522 - Cinta de transferencia adhesiva
2.3.9.9.05
MAQUINTEY P/CHIRRO 2X50M
1
UD
150
150.00
9
31162303 - Barras de mont
(...)
31162303 - Barras de montaje
2.3.6.3.06
ESQUINERO P/CHIRRO 1 1/4X10PVC
2
UD
150
300.00
10
31191502 - Pulidor
2.3.6.4.06
LIJA SILOX M 100
3
UD
30
90.00
11
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
SEMIG CONT TROP BLANCO HUESO 962 GL
5
UD
1,590
7,950.00
12
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
SEMIG CONT TROP BLANCO00/C
1
UD
7,900
7,900.00
13
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ACR VCONT TROP GRIS CLARO 26/C
1
UD
4,700
4,700.00
14
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
TEE PVC DERENAJE 1 1/2
1
UD
35
35.00
15
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 1 1/2 PVC PREZION
2
UD
45
90.00
16
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
SWITCH AUTOMATICO P/BOMBA 20-40 P-SWITCH
1
UD
690
690.00
17
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
MANOMETRO P-SWITCH C/GLICERINA 0-100PSI ACERO INOX.
1
UD
390
390.00
18
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA METAL 2X4 C/NOCA
10
UD
25
250.00
19
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
TAPA P/TOMA CORRIENT DOBLE PASTICO
3
UD
15
45.00
20
39121533 - Piezas de inte
(...)
39121533 - Piezas de interruptor y accesorios
2.3.9.6.01
TOMA CORRIENTE LEVINTON TRADCIONAL
3
UD
85
255.00
21
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
MOTA/ROLLO LONGLIFE 1-1/4
3
UD
100
300.00
22
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
ESM CONT TROP GRIS PERLA 11/GL
4
UD
1,495
5,980.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1980137
Informe final de la selección DO1.AWD.1980137
18/06/2026 13:59
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.795492
La lista de oferentes del proceso HPRD-DAF-CD-2026-0049 publicada por Hospital Provincial Rosa Duarte
18/06/2026 13:57
(UTC -4 horas)
Detalle