Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
67,778.55 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AYUNVG-DAF-CD-2026-0007
Título:
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO Y EL DE LA MUJER
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
16/06/2026 13:01:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/06/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/06/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
16/06/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/06/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/06/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/06/2026 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
67,778.55
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
67,778.55
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.2.5.8.01
34,441.19
DOP
----
Ver
2.2.4.2.01
1,121.00
DOP
----
Ver
2.6.1.1.01
32,216.36
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
UNICO PAGO
67,778.55
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
239201
1
67,778.55
DOP
Aprobado
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER 0007.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
17/06/2026 11:47:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
17/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
acta simple 0007.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
certificacion de fondos 0007.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
solicitud de compra 0007.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
acto adm 0007.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
base de contratacion 0007.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1978819
17/06/2026 11:50
67,778.55 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
17/06/2026 11:50
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Cecomsa, SRL
67,778.55 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
67,778.55
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
COMPRESOR INVERTE 12000BUT
1
UD
21,957.44
21,957.44
2
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
CONSOLA INVERTE 120000BUT
1
UD
9,533.75
9,533.75
3
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.2.5.8.01
SERVICIO DE INSTALACION PARA AIRE
1
UD
2,950
2,950.00
4
56101703 - Escritorios
2.6.1.1.01
MUEBLE WHITE/BLACK
1
UD
8,274.75
8,274.75
5
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLA SECRETARIAL BLACK
1
UD
6,750.19
6,750.19
6
56101522 - Sillas de braz
(...)
56101522 - Sillas de brazos
2.6.1.1.01
SILLA FULL BLACK
1
UD
9,037.03
9,037.03
7
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
SILLA DE ESPERA GRAY
1
UD
2,718.13
2,718.13
8
56101504 - Asientos
2.6.1.1.01
SILLA D ESPERA BLACK
2
UD
2,718.13
5,436.26
78101604 - Vehículos de s
(...)
78101604 - Vehículos de servicios de transporte
2.2.4.2.01
SERVICIO DE VIATICO
1
UD
1,121
1,121.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1978819
Informe final de la selección DO1.AWD.1978819
17/06/2026 11:50
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.794742
La lista de oferentes del proceso AYUNVG-DAF-CD-2026-0007 publicada por Ayuntamiento Villa González
17/06/2026 11:47
(UTC -4 horas)
Detalle