Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
260,528.1 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HDRC-DAF-CD-2026-0014
Título:
AQUISICION DE SUMINISTROS MATERIALES DE LIMPIEZA , OFICINA Y DESECHABLES
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
AQUISICION DE SUMINISTROS MATERIALES DE LIMPIEZA , OFICINA Y DESECHABLES
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Sergio Hernandez No. 94, Santiago Oeste Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 15:00:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2026 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/06/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
11/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
11/06/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
15/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
15/06/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
15/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
21,816.03
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
21,816.03
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
5,016.04
DOP
----
Ver
2.3.9.5.01
16,799.99
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
unico
21,816.03
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HDRC-DAF-CD-2026-0014
1
21,816.03
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA ALMACEN.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
17/06/2026 13:03:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
10/06/2026 16:25:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
18/06/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTA DE APROBACIN ALMACEN JUNIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CERTIFICACION FONDO ALMACEN JUNIO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
FICHA TECNICA ALMACEN JUNIO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLIC. DE COMPRAS ALMACEN JUNIO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1979327
01/07/2026 12:33
238,679.49 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
01/07/2026 12:33
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Azulcorp, SRL
21,816.03 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Areyova & Asociados, SRL
216,863.46 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ADQUSICION DE SUMINISTRO PARA ALMACEN
-
Subtotal
260,528.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Bolígrafos azul
144
CAJ
10
1,440.00
2
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borradores
15
UD
30
450.00
3
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
Grapas
12
UD
340
4,080.00
4
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
24
UD
542.8
13,027.20
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon en pasta fregar
36
UD
119.18
4,290.48
6
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
Insecticidad
12
UD
241.9
2,902.80
7
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
Brillo verdes
12
UD
46.02
552.24
8
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
clip jumbo
10
UD
38.94
389.40
9
31201515 - Cintas de pape
(...)
31201515 - Cintas de papel
2.3.9.9.05
cinta CREMA
36
UD
27.14
977.04
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
100
GAL
100.36
10,036.00
11
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
cuchara
12
UD
619.5
7,434.00
12
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
folder amarillo oficina
10
CAJ
245.44
2,454.40
13
60103107 - Bandas elástic
(...)
60103107 - Bandas elásticas para tableros geométricos
2.3.9.2.02
Gomita
12
CAJ
30.68
368.16
14
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tapas de vasos ·12
5
PAQ
2,183
10,915.00
15
14121904 - Papel offset
2.3.3.2.01
hoja legal 8 1/2*14
4
UD
318.6
1,274.40
16
44121801 - Película o cin
(...)
44121801 - Película o cinta de corrección
2.3.9.2.01
corrector
12
UD
29.5
354.00
17
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
marcadores de pizarra negros
1
CAJ
396.48
396.48
18
60121501 - Marcadores a b
(...)
60121501 - Marcadores a base de agua
2.3.9.2.01
marcadores de pizarra azules
1
CAJ
396.48
396.48
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico fardo 48/1
15
PAQ
915
13,725.00
20
60121124 - Papel kraft
2.3.3.2.01
papel manila
180
UD
66.08
11,894.40
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
papel toallas
10
PAQ
572.23
5,722.30
22
60122503 - Platos o bande
(...)
60122503 - Platos o bandejas de papel
2.3.3.2.01
platos con division
30
PAQ
1,340.48
40,214.40
23
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
resma hoja de maquina 8 1/2*11
140
UD
221.84
31,057.60
24
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
rollo papel sumadora
12
UD
20.06
240.72
25
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
saca grapa
6
UD
31
186.00
26
12161902 - Surfactantes d
(...)
12161902 - Surfactantes detergentes
2.3.7.2.99
saco de detergente
4
UD
1,121
4,484.00
27
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletac-fold
3
PAQ
1,151
3,453.00
28
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
servilletac-de mano faldo
5
PAQ
762
3,810.00
29
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suaper
24
UD
195
4,680.00
30
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
envases plasticos 4oz
2
PAQ
3,600
7,200.00
31
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
tapa plasticos 4oz
2
PAQ
3,600
7,200.00
32
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
vaso 12 caja 40/25 foam
6
CAJ
2,590.1
15,540.60
33
52152102 - Vasos para beb
(...)
52152102 - Vasos para beber para uso doméstico
2.3.9.5.01
vaso no.7
10
CAJ
1,865
18,650.00
34
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Ambientador
24
UD
208
4,992.00
35
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Boligrafo verdes
12
UD
10
120.00
36
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
Cuaderno 200 pagina
24
UD
55
1,320.00
37
48101919 - Vasos o tazas
(...)
48101919 - Vasos o tazas o tazones (mugs) o tapas de contenedores para servicio de comidas
2.3.9.5.01
Tapa de vasos ·12 caja 10/100 fardo
6
PAQ
1,850
11,100.00
38
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso
80
GAL
105
8,400.00
39
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido de mano
12
GAL
200
2,400.00
40
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido de Guaba
12
GAL
200
2,400.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1979327
Informe final de la selección DO1.AWD.1979327
01/07/2026 12:33
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.794836
La lista de oferentes del proceso HDRC-DAF-CD-2026-0014 publicada por Hospital Dr Rafael Castro
17/06/2026 13:03
(UTC -4 horas)
Detalle