Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,984,760 Pesos Dominicanos
 
ARSSEMMA-DAF-CM-2026-0024 
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución  
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución  
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Servicios 
Comunes y Estandarizados 
C/ SANTIAGO #705, ZONA UNIVERSITARIA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
10/06/2026 12:03:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
18/06/2026 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
1234
419,490.00 DOP
1,984,760.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.2.2.1.02419,490.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
2324024  Contratación de los Servicios de Suministro e Impresión de Logotipo Institucional En Artículos Promocionales para uso de la Institución419,490.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026ARSSEMMA-DAF-CM-2026-002421,984,760.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/06/2026 15:50:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
11/06/2026 16:55:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
15/06/2026 07:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
16/06/2026 11:52:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
ACTA DE APROB-0024.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FONDOS-0024.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
SNCC_D044_Enfoque_y_Metodologia.docxOtroDescargar
SNCC_F033 Of Economica.docxOtroDescargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCC_F042 Informacion Oferente.docxOtroDescargar
SNCCP-DEBIDA DILIGENCIA.docxOtroDescargar
SOLICITUD-0024.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxOtroDescargar
Formulario de Compromiso etico.docxOtroDescargar
Codigo de etica.pdfOtroDescargar
BASE DE LA CONTRATACION 0024.pdfDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198484030/06/2026 08:551,906,290 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación30/06/2026 08:55Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Jimusa Comercial JC, SRL1,486,800 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
    Puntadas By Yacreaciones Servicios Generales EIRL419,490 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 mercancia promocional-
    
Subtotal
1,984,760.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Sombrilla400UD1,416566,400.00
    
 
2
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Agenda200UD1,121224,200.00
    
 
3
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Lapiceros350UD259.690,860.00
    
 
4
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Termos400UD1,298519,200.00
    
 
5
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Lanyard600UD295177,000.00
    
 
6
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02pines300UD29588,500.00
    
 
7
80141605 - Mercancía prom(...)
2.2.2.1.02Libretas600UD531318,600.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/06/2026 08:55 (UTC -4 horas)
Detalle
29/06/2026 15:50 (UTC -4 horas)
Detalle
11/06/2026 17:14 (UTC -4 horas)
Detalle
11/06/2026 17:13 (UTC -4 horas)
Detalle
11/06/2026 17:12 (UTC -4 horas)
Detalle
11/06/2026 07:44 (UTC -4 horas)
Detalle