Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
122,388.2 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0037
Título:
Adquisición de artículos de ferretería para operatividad institucional.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de artículos de ferretería para operatividad institucional.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 13:00:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10/06/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/06/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 13:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
OZAMA O METROPOLITANA
Valor total del presupuesto
122,388.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
122,388.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01
27,319.59
DOP
----
Ver
2.6.5.7.01
22,843.36
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
45,760.06
DOP
----
Ver
2.6.4.6.01
6,700.00
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
7,560.02
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
1,729.97
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
10,475.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
Adquisición de artículos de ferretería para operatividad institucional.
122,388.00
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
DP-DAF-CD-2026-0037
1
122,388.00
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CD-37.pdf
(Ver Histórico)
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
10/06/2026 14:32:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
10/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
2. APROBACIÓN DE DP-INT-001071-2026 ARTÍCULOS FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2.1 Requerimiento DP-INT-001055-2026 Artículos Ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2.3 APROBACIÓN DE DP-INT-00506-2026 ARTÍCULOS FERRETEROS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2.4 Requerimiento DP-INT-00483-2026 Artículos Ferreteros.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
2.5 SOLICITUD DGCP CD-37.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
3. CERTIFICADO APROPIACION PRESUPUESTARIA CD-37.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
4. Especificaciones Tecnicas CD-37 Ferreteros.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
4. Especificaciones Tecnicas CD-37 Ferreteros.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1975442
10/06/2026 15:46
122,388.02 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
10/06/2026 15:46
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
La Innovación, S.A.S
122,388.02 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de artículos de ferretería
-
Subtotal
122,388.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TUBOS LED DE 18W TB (100-240V 50/60HZ)
80
UD
123.99
9,919.20
2
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LUCES LED 100 W EXTERIOR IP66 DE PARED
10
UD
930.01
9,300.10
3
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LUCES LED 200 W EXTERIOR IP66 DE JARDIN
4
UD
2,025
8,100.00
4
30191501 - Escaleras
2.6.5.7.01
ESCALERA ARTICULADA DE MULTIPOSICIÓN 5.4M
1
UD
22,842.99
22,842.99
5
27113201 - Conjuntos gene
(...)
27113201 - Conjuntos generales de herramientas
2.3.6.3.04
HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MANTENIMIENTO
1
UD
10,475
10,475.00
6
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
KIT DE CENTRIFUGADO DE TANQUE DE INODORO
2
UD
561.01
1,122.02
7
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE LAVA MANOS
4
UD
152.01
608.04
8
31201501 - Cinta de ducto
(...)
31201501 - Cinta de ductos
2.3.9.9.05
TAPE DUCTO COLOR NEGRO
20
UD
378
7,560.00
9
24101504 - Carretones de
(...)
24101504 - Carretones de mano o accesorios
2.6.4.6.01
CARRO DE CARGA, QUE INCLUYA: 4 RUEDAS. 2 POSICIONES.
1
UD
6,700.04
6,700.04
10
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA MATE 50 EN ACRÍLICO PARA INTERIOR/EXTERIOR. CUBETA DE 5 GALONES.
2
UD
8,195.1
16,390.20
11
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA FRÁGIL MATE 86 EN ACRÍLICO PARA INTERIOR/EXTERIOR. CUBETA DE 5 GALONES.
1
UD
8,195.01
8,195.01
12
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA GRAFITO MATE 14 EN ACRÍLICO PARA INTERIOR/EXTERIOR
5
GAL
1,645.04
8,225.20
13
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA PIEDRA PULIDA MATE 119 EN ACRÍLICO PARA INTERIOR/EXTERIOR.
5
GAL
945.05
4,725.25
14
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
PINTURA BLANCO CAPUCHINO 116 EN ACRÍLICO PARA INTERIOR/EXTERIOR. Nota: De acuerdo con Especificaciones Técnicas.
5
GAL
1,645.03
8,225.15
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1975442
Informe final de la selección DO1.AWD.1975442
10/06/2026 15:46
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.791820
La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CD-2026-0037 publicada por Defensor del Pueblo
10/06/2026 14:32
(UTC -4 horas)
Detalle