Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
19,768.59 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
AYUNVG-DAF-CD-2026-0005
Título:
MATERIALES GASTABLES
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
MATERIALES GASTABLES PARA UDO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA INSITUCION
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/PROFESORA LUZ PEÑA #1, VILLA GONZALEZ, SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 13:00:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
10/06/2026 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/06/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10/06/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/06/2026 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/06/2026 13:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 13:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/06/2026 13:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
19,827.06
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
19,827.06
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01
10,617.71
DOP
----
Ver
2.6.8.3.01
347.34
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
8,692.56
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
169.45
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
UNICO
19,827.06
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
307102
1
19,827.06
DOP
Aprobado
CERTIFICADO CUOTA A COMPROMETER 0005.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
10/06/2026 13:41:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
10/06/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
4-Bases de la contratacion Ficha 0005.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
acto adm 0005.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
certificacion de fondos 0005.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
solicitud de compras 0005.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
acta simple 0005.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1975233
10/06/2026 13:43
19,827.05 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
10/06/2026 13:43
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Papelería Graffiti, SRL
19,827.05 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
19,768.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA
6
UD
568.99
3,413.94
2
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERA
6
UD
52.94
317.64
3
42312002 - Clips para cie
(...)
42312002 - Clips para cierre de piel
2.3.9.3.01
CLIPS #1
10
CAJ
16.94
169.40
43232503 - Correctores de
(...)
43232503 - Correctores de ortografía
2.6.8.3.01
CORRECTOR TIPO LAPIZ
12
UD
28.94
347.28
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER MANILA
2
CAJ
278.99
557.98
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
6
CAJ
49.97
299.82
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA
6
UD
29.94
179.64
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD 500 PG
6
UD
369.36
2,216.16
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 8 1/2X11 RESMA
40
UD
238.99
9,559.60
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADOR
18
UD
49.98
899.64
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROLLO PAPEL SUMADORA
6
UD
20.49
122.94
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
5
CAJ
149.95
749.75
14111525 - Papel multipro
(...)
14111525 - Papel multipropósito
2.3.3.1.01
POST IT 3X3 NEON
24
UD
38.95
934.80
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
General
DO1.MSG.792747
acto de Adjudicación corregida.
12/06/2026 10:45
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1975233
Informe final de la selección DO1.AWD.1975233
10/06/2026 13:43
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.791785
La lista de oferentes del proceso AYUNVG-DAF-CD-2026-0005 publicada por Ayuntamiento Villa González
10/06/2026 13:41
(UTC -4 horas)
Detalle