Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
146,640 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HVH-DAF-CD-2026-0027
Título:
INSUMOS DE PLOMERIA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
INSUMOS DE PLOMERIA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
AVE. PROF. JUAN BOSCH, KM 4 CARRETERA ROMANA - SAN PEDRO , VILLA HERMOSA Villa Hermosa La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
10/06/2026 09:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/06/2026 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/06/2026 13:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
15/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/06/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
132,582.16
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
132,582.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.1.01
479.98
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
24,411.20
DOP
----
Ver
2.3.9.1.01
7,469.94
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
1,344.07
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
73,476.98
DOP
----
Ver
2.3.7.1.05
1,899.99
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
23,500.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
0.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
0
PAGO TOTAL
132,582.16
DOP
Septiembre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
0027
1
132,582.16
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE CUOTA COMPROMETER 27.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
16/06/2026 09:03:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
15/06/2026 10:47:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD DE COMPRAS 0027.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE APROBACIONES DE COMPRAS MENOR 0027.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA 0027.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
ESPECIFICACIONES TECNICA COMPRAS MENORES 0027.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1978306
16/06/2026 09:04
132,582.16 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
16/06/2026 09:04
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Ferretería Detallista, SA
132,582.16 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
SUMINISTRO DE PLOMERIA T2
-
Subtotal
146,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8031 SS US32D 592
3
UD
2,100
6,300.00
2
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA MANILLA C/LLAVE KASTELL 8031 SS US32D 592
3
UD
2,100
6,300.00
3
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
CERRADURA PUÑO C/LLAVE SS KASTELL US32D 6071 594
10
UD
950
9,500.00
4
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR BLM ½” X 3/8” SENC
20
UD
225
4,500.00
5
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE RM METAL 3/4 180GMS FOSET 49088 GRANEL
10
UD
500
5,000.00
6
40142309 - Curva de tuber
(...)
40142309 - Curva de tubería
2.3.9.8.02
LLAVE RM METAL 1/2" 120GMS FOSET 49085
10
UD
325
3,250.00
7
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO BLANCO PURO / BELGA 5 LBS (FUNDA)
4
UD
150
600.00
8
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
CANDADO HIERRO 45MM HERMEX CORTO BL 43319
12
UD
325
3,900.00
9
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA MONOMANDO 3/8 X 1/8 X 20 BLM BLM381820
40
UD
135
5,400.00
10
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA JARD 5/8" X 30M TRUPER (16040) ROJA (MAN-30X)
1
UD
3,100
3,100.00
11
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MONOMANDO LAVAMANO SML 2078
20
UD
1,875
37,500.00
12
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MEZC MONOMANDOP/BAÑO S-8230
10
UD
2,500
25,000.00
13
47131831 - Ácido muriátic
(...)
47131831 - Ácido muriático
2.3.9.1.01
ACIDO MURIATICO CONC GL CLAUDETTE PI0002
8
UD
525
4,200.00
14
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
DESTAPADOR TUBERIAS DESTAPO 32 ONZ CLAUDETTE LD005
6
UD
225
1,350.00
15
47131804 - Limpiadores de
(...)
47131804 - Limpiadores de amoniaco
2.3.9.1.01
LEJIA REF. LD0089 CLAUDETTE
24
UD
135
3,240.00
16
30181515 - Tanque del ino
(...)
30181515 - Tanque del inodoro
2.3.9.8.01
PASTILLA NP/TANQUE INODOROS KLINTEX 57021
10
UD
260
2,600.00
17
40142301 - Anillos de rec
(...)
40142301 - Anillos de recubrimiento de ángulo de tubería
2.3.6.3.04
JUNTA DE CERA INODORO CON GUIA FOSET 49358
12
UD
200
2,400.00
18
15121806 - Aceites penetr
(...)
15121806 - Aceites penetrantes
2.3.7.1.05
ACEITE PENETRANTE WD-40 9 ONZ FLEXI-TAPA 52107
4
UD
625
2,500.00
19
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
TANQUE DE CLORO LIQUIDO
1
UD
20,000
20,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1978306
Informe final de la selección DO1.AWD.1978306
16/06/2026 09:04
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.793867
La lista de oferentes del proceso HVH-DAF-CD-2026-0027 publicada por Hospital Villa Hermosa
16/06/2026 09:03
(UTC -4 horas)
Detalle