Información del procedimiento
Información

Información

Información general
1,851,480 Pesos Dominicanos
 
EDEESTE-DAF-CM-2026-0040 
Adquisición de materiales eléctricos. 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales eléctricos. 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
08/06/2026 17:50:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/06/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 17:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/06/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
17/06/2026 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
30/06/2026 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
1,498,373.44 DOP
1,498,373.44 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.6.01568,736.40  DOP----Ver
2.3.9.8.02579,380.00  DOP----Ver
2.3.6.3.06350,257.04  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Adquisición de materiales eléctricos.1,498,373.44  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20262.3.9.8.0211,498,373.44  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/06/2026 09:52:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
12/06/2026 12:28:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
12/06/2026 13:24:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDescargar
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtroDescargar
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
CODIGO DE ETICA-EDEESTE-1.pdfOtroDescargar
Solicitud de compra.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Pliego de condiciones.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Acto aprobación.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
AR-12A.xlsxDescargar
B-7B.xlsxDescargar
B-10D.xlsDescargar
C-15B.xlsxDescargar
C-15C.xlsxDescargar
C-38A.XLSXDescargar
D-1.xlsxDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198150822/06/2026 13:201,498,373.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/06/2026 13:20Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Punto Market, SRL1,498,373.44 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,851,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31162504 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06Grapa de retención acero galv. Cond. 4/0 AL110UD72079,200.00
    
 
2
31162504 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06Grapa terminal para 465-500 MCM438UD860376,680.00
    
3
39121409 - Conectores de (...)
2.3.9.6.01Conector cuña p/cond. 4/0 deriv. 4/0 - 3/0100UD12012,000.00
    
4
39121108 - Accesorios del(...)
2.3.9.8.02Fleje acero galv. Diagonal 84 " 340UD1,850629,000.00
    
5
39121108 - Accesorios del(...)
2.3.9.8.02Fleje vertical 54" 51 entre orif.120UD1,560187,200.00
    
6
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Aislador rígido T/esp. 57-1 c/esp. Y tuerca854UD600512,400.00
    
7
39121721 - Aislantes eléc(...)
2.3.9.6.01Porta - aislador U 1 ½ x ½ " x 1/8 " orif. 11/16 250UD22055,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/06/2026 13:20 (UTC -4 horas)
Detalle
22/06/2026 09:52 (UTC -4 horas)
Detalle
10/06/2026 15:45 (UTC -4 horas)
Detalle
08/06/2026 21:47 (UTC -4 horas)
Detalle