Información del procedimiento
Información

Información

Información general
231,880 Pesos Dominicanos
 
HDPB-DAF-CD-2026-0120 
ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA) 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA) 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/santome No.208, Zona Colonial Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/06/2026 15:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/06/2026 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/06/2026 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
34,928.00 DOP
34,928.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0134,928.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  ADQUISICION DE LAVANDERIA & MAYORDOMIA (CLORO LIQUIDO, BRILLO DE MAQUINA)34,928.00  DOPDiciembre2027
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261134,928.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
09/06/2026 10:46:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
05/06/2026 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
05/06/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
BASES DE LA CONTRATACION REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
FICHA TECNICA REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
SOLICITUD DE COMPRAS REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
CERTTIDICADO DE FONDO REQ 5803 CLORO DESGRASANTE.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.197470609/06/2026 10:48289,088.2 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación09/06/2026 10:48Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Productos Encanto Latino Americano, EIRL254,160.2 Pesos Dominicanos
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Descargar
Descargar
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    Elelcido Rincón Rodriguez34,928 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 LAVANDERÍA-
    
Subtotal
214,480.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01CLORO AL 5% TANQUE DE 55GAL4UD7,40029,600.00
    
2
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVITEL TANQUE DE 552UD12,30024,600.00
    
3
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO TANQUE DE 554UD16,35065,400.00
    
4
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01AGUA OXIGENADA GALONES 50GAL41020,500.00
    
5
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01ALCALINO DESGRASANTE TANQUE 4UD16,40065,600.00
    
6
42272010 - Bombas de succ(...)
2.6.3.1.01BOMBA DE SUCCION MANUAL 2UD4,3908,780.00
1.2  
 MAYORDOMIA-
    
Subtotal
17,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
7
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01BRILLO MAQUINA100UD606,000.00
    
8
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESCOBA CON PALO60UD1307,800.00
    
9
47132102 - Kits de limpie(...)
2.3.9.1.01ESPATULAS TRUPER24UD1503,600.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
09/06/2026 10:48 (UTC -4 horas)
Detalle
09/06/2026 10:46 (UTC -4 horas)
Detalle