Información del procedimiento
Información

Información

Información general
360,572 Pesos Dominicanos
 
HMLS-DAF-CM-2026-0002 
COMPRA DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE EQUIPO, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
20/05/2026 11:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/05/2026 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 09:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 10:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/06/2026 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
176,026.50 DOP
176,026.50 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.6.1.4.0174,340.00  DOP----Ver
2.6.2.1.01101,686.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO TOTAL176,026.50  DOPJunio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202600021176,026.50  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
27/05/2026 14:52:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
25/05/2026 16:14:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
25/05/2026 16:42:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
26/05/2026 15:22:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
27/05/2026 09:56:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
27/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
27/05/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
ACTA DE APROBACION.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196784827/05/2026 15:06323,273.19 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación27/05/2026 15:06Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Milrog Solutions, SRL31,810.65 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
    Debell Store, EIRL52,626.04 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
    Refripartes, SA62,810 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
    Actualidades VD, SRL176,026.5 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
327,455.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
52141501 - Neveras para u(...)
2.6.1.4.01NEVERA EJECCUTIVA 4 PIE PULG6UD14,15584,930.00
    
 
31162504 - Soportes para (...)
2.3.6.3.06SOPORTE TV4UD6802,720.00
    
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01TELEVISOR DE 40PULG SMART UHD 4K5UD22,805114,025.00
    
 
43221525 - Sistemas de in(...)
2.6.5.5.01INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA9UD5,75051,750.00
    
 
39111706 - Luces de emerg(...)
2.3.9.6.01LUCES EMERGENCIA PARA SALA DE RAYOS X2UD3,9507,900.00
    
 
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02AIRE ACONDICIONADO 18MIL BTU/KIT DE TUBERIA1UD44,85044,850.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CANON CF500A GENERICO2UD1,7603,520.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CANON CF501A GENERICO2UD1,7603,520.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CANON CF502A GENERICO2UD1,7603,520.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CANON CF503A GENERICO2UD1,7603,520.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER HP CF289A GENERICO2UD1,8003,600.00
    
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01TONER CF230A GENERICO2UD1,8003,600.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2-
    
Subtotal
33,117.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
62
40101701 - Aires acondici(...)
2.6.5.4.02AIRE ACONDICIONADO 12MIL BTU/KIT DE TUBERIA1UD33,11733,117.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
27/05/2026 15:06 (UTC -4 horas)
Detalle
27/05/2026 14:52 (UTC -4 horas)
Detalle