Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
360,572 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMLS-DAF-CM-2026-0002
Título:
COMPRA DE EQUIPOS, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA DE EQUIPO, ELECTRODOMESTICO Y UTILES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
C/ISMAEL PERALTA NO. 01 Laguna Salada Valverde CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
20/05/2026 11:01:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/05/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/05/2026 17:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
27/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
27/05/2026 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
27/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
01/06/2026 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2026 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2026 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
01/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
176,026.50
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
176,026.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.6.1.4.01
74,340.00
DOP
----
Ver
2.6.2.1.01
101,686.50
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO TOTAL
176,026.50
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
0002
1
176,026.50
DOP
Aprobado
certificacion de cuota a comprometer 3.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
27/05/2026 14:52:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
25/05/2026 16:14:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
25/05/2026 16:42:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
26/05/2026 15:22:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
27/05/2026 09:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
27/05/2026 10:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
27/05/2026 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
CERTIFICACION DE APROPIACION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1967848
27/05/2026 15:06
323,273.19 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
27/05/2026 15:06
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Grupo Milrog Solutions, SRL
31,810.65 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Debell Store, EIRL
52,626.04 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Refripartes, SA
62,810 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Actualidades VD, SRL
176,026.5 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
327,455.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
NEVERA EJECCUTIVA 4 PIE PULG
6
UD
14,155
84,930.00
31162504 - Soportes para
(...)
31162504 - Soportes para accesorios eléctricos
2.3.6.3.06
SOPORTE TV
4
UD
680
2,720.00
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR DE 40PULG SMART UHD 4K
5
UD
22,805
114,025.00
43221525 - Sistemas de in
(...)
43221525 - Sistemas de intercomunicación
2.6.5.5.01
INTERCOMUNICADOR PARA VENTANILLA
9
UD
5,750
51,750.00
39111706 - Luces de emerg
(...)
39111706 - Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras)
2.3.9.6.01
LUCES EMERGENCIA PARA SALA DE RAYOS X
2
UD
3,950
7,900.00
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 18MIL BTU/KIT DE TUBERIA
1
UD
44,850
44,850.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF500A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF501A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF502A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CANON CF503A GENERICO
2
UD
1,760
3,520.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER HP CF289A GENERICO
2
UD
1,800
3,600.00
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER CF230A GENERICO
2
UD
1,800
3,600.00
1.2
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA T2
-
Subtotal
33,117.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
62
40101701 - Aires acondici
(...)
40101701 - Aires acondicionados
2.6.5.4.02
AIRE ACONDICIONADO 12MIL BTU/KIT DE TUBERIA
1
UD
33,117
33,117.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1967848
Informe final de la selección DO1.AWD.1967848
27/05/2026 15:06
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.786951
La lista de oferentes del proceso HMLS-DAF-CM-2026-0002 publicada por Hospital Municipal Laguna Salada
27/05/2026 14:52
(UTC -4 horas)
Detalle