Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,008,616 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HGENSA-DAF-CM-2026-0014
Título:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CEREALES Y LEGUMBRES, PANADERIA, CONDIMENTOS Y CONSERVANTES, BEBIDAS, AZUCAR, CHOCOLATES Y CONFITERIA.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE FRUTAS, VERDURAS Y FRUTOS SECOS, CEREALES Y LEGUMBRES, PANADERIA, CONDIMENTOS Y CONSERVANTES, BEBIDAS, AZUCAR, CHOCOLATES Y CONFITERIA.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Calle Juan XXIII #175 (Higuey) La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
19/05/2026 13:00:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/05/2026 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/05/2026 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
25/05/2026 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
25/05/2026 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
26/05/2026 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
29/05/2026 13:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
01/06/2026 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2026 13:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 13:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/06/2026 13:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
1,008,616.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
942,285.29
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.1.1.01
1,008,616.00
DOP
942,285.29
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
Aun no se han realizado búsquedas
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1778258420898y8Xdv
4
942,285.29
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
26/05/2026 10:52:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
25/05/2026 09:52:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
25/05/2026 11:11:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - ACTO ADMINISTRATIVO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - APODERAMIENTO.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - COMPROMISO ETICO.pdf
Otro
Descargar
HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - CONVOCATORIA.pdf
Otro
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HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - REQUISICION DE COMPRAS.pdf
Otro
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HGENSA-DAF-CM-2026-0014 - SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1967134
26/05/2026 14:29
942,285.29 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
26/05/2026 14:29
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Davseb Solutions, SRL
333,300 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Distribuidora De Alimentos Quisqueya DAQ, SRL
608,985.29 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Productos de Cereales y Legumbres
-
Subtotal
252,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA ROJA
200
LB
95
19,000.00
2
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA JAVITA
200
LB
95
19,000.00
3
50221001 - Granos
2.3.1.1.01
HABICHUELA NEGRA
200
LB
95
19,000.00
4
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
ARROZ 50 LB
65
PAQ
2,450
159,250.00
5
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
AVENA ENTERA
200
LB
60
12,000.00
6
50221101 - Grano de cerea
(...)
50221101 - Grano de cereal
2.3.1.1.01
MAICENA 95 GRM
400
UD
45
18,000.00
7
50221102 - Grano de harin
(...)
50221102 - Grano de harina
2.3.1.1.01
HARINA 100 LB
2
PAQ
3,200
6,400.00
1.2
Frutas, verduras y frutos secos
-
Subtotal
304,949.20
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
ÑAME
200
LB
80
16,000.00
2
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PLATANO VERDE
2,000
UD
27
54,000.00
3
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
AJI CUBANELA
125
LB
50
6,250.00
4
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
BERENGENA
200
LB
60
12,000.00
5
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
AUYAMA
300
LB
30
9,000.00
6
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
CEBOLLA ROJA
225
LB
68
15,300.00
7
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
CILANTRICO
30
LB
70
2,100.00
8
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
APIO
45
LB
67.76
3,049.20
9
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PIMIENTO ROJO
225
LB
68
15,300.00
10
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
PAPA
800
LB
39
31,200.00
11
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
ZANAHORIA
450
LB
38
17,100.00
12
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
TAYOTA
450
LB
35
15,750.00
13
50101545 - Verduras deshi
(...)
50101545 - Verduras deshidratadas
2.3.1.1.01
YAUTIA BLANCA
300
LB
80
24,000.00
14
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
GUINEO VERDE
1,800
LB
23
41,400.00
15
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
MELON
200
LB
85
17,000.00
16
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
PIÑA
150
UD
95
14,250.00
17
50101634 - Fruta fresca
2.3.1.1.01
SANDIA
150
LB
75
11,250.00
1.3
Productos de panadería
-
Subtotal
267,350.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN DE VIGA INTEGRAL
120
UD
252.5
30,300.00
2
50181901 - Pan fresco
2.3.1.1.01
PAN DE VIGA FAMILIAR
750
UD
230
172,500.00
3
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETA DE SODA EN CAJA 20/1
350
CAJ
165
57,750.00
4
50181903 - Galletas senci
(...)
50181903 - Galletas sencillas de sal
2.3.1.1.01
GALLETA INTEGRAL
40
CAJ
170
6,800.00
1.4
Condimentos y conservantes
-
Subtotal
97,776.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELA
10
LB
281
2,810.00
2
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
CANELILLA
10
LB
325
3,250.00
3
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
MANZANILLA
10
LB
350
3,500.00
4
50171550 - Especies o ext
(...)
50171550 - Especies o extractos
2.3.1.1.01
ANI DE ESTRELLA
5
LB
660
3,300.00
5
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA
15
UD
317.42
4,761.30
6
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SOPITA 48/1
20
CAJ
675
13,500.00
7
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
AZAFRAN EN POLVO
5
UD
340
1,700.00
8
50171552 - Mezcla para ad
(...)
50171552 - Mezcla para adobar
2.3.1.1.01
SAZON EL POLVO
50
LB
240
12,000.00
9
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
VINAGRE BLANCO
30
GAL
350
10,500.00
10
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01
AJO EN PASTA GL
10
GAL
1,233
12,330.00
11
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
PASTA DE TOMATE
18
UD
738.68
13,296.24
12
50171831 - Salsas para co
(...)
50171831 - Salsas para cocinar
2.3.1.1.01
MAYONESA DE POTE 8LB
15
UD
684.4
10,266.00
13
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MOSTAZA
2
UD
744.58
1,489.16
14
50171832 - Salsas para en
(...)
50171832 - Salsas para ensaladas o dips
2.3.1.1.01
MANTEQUILLA EN TARRO
10
UD
507.4
5,074.00
1.5
Bebidas
-
Subtotal
20,057.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE 1 LB
30
UD
346.92
10,407.60
2
50202303 - Jugos congelad
(...)
50202303 - Jugos congelados
2.3.1.1.01
JUGO CONCENTRADO DE 1 GL
10
GAL
965
9,650.00
1.6
Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería
-
Subtotal
65,832.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
1,000
LB
37.07
37,070.00
2
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
POTES COCOA DE 32 OZ
65
UD
442.5
28,762.50
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1967134
Informe final de la selección DO1.AWD.1967134
26/05/2026 14:29
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.786070
La lista de oferentes del proceso HGENSA-DAF-CM-2026-0014 publicada por Hospital Nuestra Señora de la Altagracia
26/05/2026 10:52
(UTC -4 horas)
Detalle