Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
39,251.64 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HMDGA-DAF-CD-2026-0062
Título:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
COMPRA MATERIALES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
maximo gomez #1 REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
18/05/2026 11:00:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
18/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
19/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
20/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/05/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
36,027.16
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
36,027.16
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01
16,880.16
DOP
----
Ver
2.3.2.1.01
160.00
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
14,240.00
DOP
----
Ver
2.3.3.2.01
4,660.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
87.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago total
36,027.16
DOP
Mayo
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
HMDGA-DAF-CD-2026-0062
1
36,027.16
DOP
Aprobado
SC CUOTA A COMPROMETER COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10583629.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
25/05/2026 15:23:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
19/05/2026 09:29:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
19/05/2026 10:33:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Sí
19/05/2026 11:44:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
19/05/2026 12:07:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Sí
25/05/2026 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SC SOLICITUD DE COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10483518.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
SC FICHA TECNICA COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10515099.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SC ACTA DE APROBACION COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_11051726.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
SC CERTIFICACION APROPIACION COMPRAS MATERIALES DE OFICINA MAYO20260518_10554651.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1966647
25/05/2026 15:25
36,027.16 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
25/05/2026 15:25
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
CRISTALBA TRONCOSO SOTO
36,027.16 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
39,251.64
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121902 - Repuestos de m
(...)
44121902 - Repuestos de minas
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO BIC AZUL 24/1
2
CAJ
306
612.00
2
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
CLIP ARTESCO GRANDE
2
CAJ
51
102.00
3
53141507 - Broches
2.3.2.1.01
CLIP ARTESCO PEQUEÑO
2
CAJ
30
60.00
4
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA CANON 10
2
UD
1,145
2,290.00
5
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA MAGENTA CANON 10
3
UD
975
2,925.00
6
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL CANON 10
3
UD
975
2,925.00
7
44121904 - Repuestos de t
(...)
44121904 - Repuestos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AMARILLA CANON 10
2
UD
975
1,950.00
8
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS
2
CAJ
73
146.00
9
44121902 - Repuestos de m
(...)
44121902 - Repuestos de minas
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE
1
CAJ
382
382.00
10
44121902 - Repuestos de m
(...)
44121902 - Repuestos de minas
2.3.9.2.01
MARCADORES DE COLORES
2
CAJ
559.32
1,118.64
11
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BOND 8 1/2 X 11
45
RESMA
297
13,365.00
12
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
ROLLO DE PAPEL TERMICO
20
UD
47
940.00
13
14111537 - Etiquetas de p
(...)
14111537 - Etiquetas de papel
2.3.3.2.01
ROLLO ETIQUETA 1500/1
10
UD
467
4,670.00
14
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE BLANCO 500/1
1
CAJ
1,314
1,314.00
15
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GOTERO AZUL
3
UD
55
165.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TONER CARTUCHO CB435A/CB36A/CE28A
5
UD
1,145
5,725.00
17
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDER 8 1/2 X 11 100/1
1
CAJ
382
382.00
18
44121509 - Bolsas para co
(...)
44121509 - Bolsas para correo
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2 X 11
20
UD
9
180.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1966647
Informe final de la selección DO1.AWD.1966647
25/05/2026 15:25
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.785756
La lista de oferentes del proceso HMDGA-DAF-CD-2026-0062 publicada por Hospital Municipal Dr. Guarionex Alcántara
25/05/2026 15:23
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.782309
Consulta de las etiquetas
18/05/2026 11:40
(UTC -4 horas)
Detalle