Información del procedimiento
Información

Información

Información general
221,390 Pesos Dominicanos
 
JAC-DAF-CD-2026-0030 
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTÍCULOS DE OFICINA, EXCLUSIVO PARA MIPYMES 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Av. 27 de Febrero # 492, Casi Esq. Antonio Guzman Fernandez REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
12/05/2026 10:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/05/2026 15:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
219,134.00 DOP
219,134.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.0166,678.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01147,264.00  DOP----Ver
2.3.9.1.015,192.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO219,134.00  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
202600301219,134.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
12/05/2026 11:50:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
12/05/2026 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Acto de Inicio JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Solicitud de Compras JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Apropiacion Presupuestaria JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Especificaciones Tecnicas JAC-DAF-CD-2026-0030.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
COMPROMISO ÉTICO.docxOtroDescargar
DOCUMENTO ANTI- SOBORNO Y ETICO activo.pdfOtroDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195892112/05/2026 11:58219,134 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación12/05/2026 11:58Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Edyjcsa, SRL219,134 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 3-
    
Subtotal
67,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01Lapiceros de tinta color azul Caja 12/1200UD14529,000.00
    
 
2
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de ½ pulgada30UD1805,400.00
    
 
3
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 1 pulgada30UD2106,300.00
    
 
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 1½ pulgada30UD2357,050.00
    
 
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 2 pulgadas30UD2708,100.00
    
 
6
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta Blanca de 3 ganchos de 3 pulgadas30UD39011,700.00
1.2  
 Adquisicion de papel varios T2-
    
Subtotal
28,240.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas C-Fold color blanco, paquete de 100/148PAQ1808,640.00
    
 
8
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de cocina color blanco. Paquete 500/1140PAQ14019,600.00
1.3  
 ADQUISICIONES DE PRODUCTO DE PAPEL 3-
    
Subtotal
120,400.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
9
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla para manos color blanco. Fardos 6/170PAQ1,720120,400.00
1.4  
 Material de Limpieza T2-
    
Subtotal
5,200.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
10
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Blanqueador (Cloro) Galón de 3.55 litros 40GAL1305,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
12/05/2026 11:58 (UTC -4 horas)
Detalle
12/05/2026 11:50 (UTC -4 horas)
Detalle