Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
225,671.46 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
DNCD-DAF-CD-2026-0029
Título:
Adquisición de materiales ferretero para ser utilizados en la cancha deportiva que realizamos deporte en Bani y en la Cede Central de Institución.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de materiales ferretero para ser utilizados en la cancha deportiva que realizamos deporte en Bani y en la Cede Central de Institución.
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
Av. Máximo Gómez #70, El Vergel, Santo Domingo D.N OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 16:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/05/2026 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
11/05/2026 17:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
11/05/2026 17:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/05/2026 17:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
11/05/2026 17:08:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de garantia de Fiel Cumplimiento
11/05/2026 17:09:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/05/2026 17:11:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
225,671.46
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
225,671.46
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.8.02
25,754.68
DOP
----
Ver
2.3.2.1.01
1,947.00
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
76,180.80
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
70,300.86
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
18,646.36
DOP
----
Ver
2.3.6.1.01
5,522.40
DOP
----
Ver
2.3.6.1.04
20,449.40
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
6,256.36
DOP
----
Ver
2.3.6.3.06
613.60
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
pago
225,671.46
DOP
Agosto
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
DNCD-2026-00042
1
225,671.46
DOP
Aprobado
ORDEN DE COMPRA DNCD-2026-00042.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
11/05/2026 17:24:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
11/05/2026 17:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Certificación existencia de fondos.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
Ficha Tecnica DNCD-DAF-CD-2026-0029.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
Solicitud de Compra DNCD-DAF-CD-2026-0029.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Ficha Tecnica DNCD-DAF-CD-2026-0029.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1958638
11/05/2026 17:28
225,671.46 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
11/05/2026 17:28
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Serviagil Yiszebel, SRL
225,671.46 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
225,671.46
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pintura Azul Positivo, tropical plus acrilico
12
GAL
2,164.12
25,969.44
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pintura amarillo sol, tropical plus acrilico
10
GAL
2,164.12
21,641.20
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pintura rojo positivo, tropical plus acrilico
5
GAL
2,164.12
10,820.60
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Pintura blanco 00, tropical plus acrilico
1
GAL
2,164.12
2,164.12
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Pintura verde fresco 83, tropical plus acrilico
2
GAL
2,164.12
4,328.24
6
31211703 - Lacas
2.3.7.2.06
Pintura porcelana 90, 5gl, popular ultra acrilica
1
UD
12,154
12,154.00
7
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
Pintura grafito 14, popular ultra acrilica
1
GAL
2,164.12
2,164.12
8
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cano oleo wiston burnt umber #3
1
UD
920.4
920.40
9
11111601 - Yeso
2.3.6.1.04
Pintura azul cielo aceite, tropical contractor esmalte
10
GAL
2,044.94
20,449.40
10
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
BARNIZ TRANSP CAOBA 1 GL POP
3
GAL
1,534
4,602.00
11
31161816 - Espaciadores y
(...)
31161816 - Espaciadores y separadores
2.3.6.3.06
Thinner, tropical
1
GAL
613.6
613.60
12
11162116 - Tela de fique
(...)
11162116 - Tela de fique o estopa
2.3.2.1.01
lanco mota gruesa
3
UD
649
1,947.00
13
12163501 - Sellantes de c
(...)
12163501 - Sellantes de cemento
2.3.7.2.99
Brocha #3 profesional
4
UD
460.2
1,840.80
14
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
Rolo hilo nylon #23/#24 construcción
1
UD
1,003
1,003.00
15
39121721 - Aislantes eléc
(...)
39121721 - Aislantes eléctricos
2.3.9.6.01
Porta rolo, Atlas
6
UD
649
3,894.00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Pentrilo mota super ANTIGOTA
4
UD
413
1,652.00
17
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo 1 1/2” x 15 para malla ciclónica
14
UD
1,032.5
14,455.00
18
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubo 1 1/4” x 20 para malla ciclónica
8
UD
1,205.96
9,647.68
19
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
Rollo malla ciclónica 6 pies
5
UD
14,868
74,340.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Palometa sencilla para malla ciclónica 1 1/2 x 1 1/4
35
UD
277.3
9,705.50
21
26121520 - Alambre de cob
(...)
26121520 - Alambre de cobre-acero
2.3.9.6.01
COPA TERMINAL MALLA CICLONICA 1-1/2"
12
UD
113.28
1,359.36
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1958638
Informe final de la selección DO1.AWD.1958638
11/05/2026 17:28
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.MSG.779589
La lista de oferentes del proceso DNCD-DAF-CD-2026-0029 publicada por DIRECCION NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS
11/05/2026 17:24
(UTC -4 horas)
Detalle