Información del procedimiento
Información

Información

Información general
232,165 Pesos Dominicanos
 
INAVI-DAF-CD-2026-0037 
COMPRA DE ALCOHOL 70% ,GEL ALTIBACTERIAL AL 70% Y FORMOL 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
COMPRA DE ALCOHOL 70% ,GEL ALTIBACTERIAL AL 70% Y FORMOL 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
BENITO MONCION 51 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
11/05/2026 10:02:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 10:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
232,165.00 DOP
232,165.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.4.1.01232,165.00  DOP
232,165.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  COMPRA DE ALCOHOL 70% ,GEL ANTIBACTERIAL AL 70% Y FORMOL232,165.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1778515356633LnfKb1232,165.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
11/05/2026 11:43:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
11/05/2026 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
solicitud 2026 0037.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
acta de aprobacion de ficha tecnica 2026 0037.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
ficha tecnica 2026 0035.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195832311/05/2026 11:46232,165 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación11/05/2026 11:46Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Grupo Ventura & Pérez Solutions, SRL232,165 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 productos medicinales para uso humano-
    
Subtotal
232,165.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01ALCOHOL 70%50UD1,59379,650.00
    
2
51102712 - Antisépticos f(...)
2.3.4.1.01GEL ANTIBACTERIAL PARA LAS MANO 25UD1,94748,675.00
    
3
51102708 - Formaldehído a(...)
2.3.4.1.01FORMOL80UD1,298103,840.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
11/05/2026 11:46 (UTC -4 horas)
Detalle
11/05/2026 11:43 (UTC -4 horas)
Detalle