Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,470,825 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SRSO-DAF-CM-2026-0029
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Subtipo
Comunes y Estandarizados
Dirección de ejecución del contrato
DR. DELGADO NUMERO 304 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
11/05/2026 08:00:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
14/05/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
15/05/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
15/05/2026 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
18/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
20/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/05/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/05/2026 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
623,718.50
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
623,718.50
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.6.5.2.01
318,600.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.02
68,912.00
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
9,912.00
DOP
----
Ver
2.3.5.5.01
2,537.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
8,053.50
DOP
----
Ver
2.3.9.9.04
193,520.00
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
22,184.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA REALIZAR REMOZAMIENTOS EN LOS CPNA Y CDX DEL SRSO
623,718.50
DOP
Julio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
DAF-SRSO-CC-05-19
1
623,718.50
DOP
Aprobado
CERT. CUOT. COMPROM. FERROELECTRO F&H.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
15/05/2026 10:08:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
No
14/05/2026 16:35:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
14/05/2026 21:59:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
14/05/2026 22:08:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
15/05/2026 08:52:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
15/05/2026 09:45:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
15/05/2026 09:46:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
15/05/2026 09:53:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
SNCC_F033_Of_Economica.docx
Otro
Descargar
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docx
Otro
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Otro
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SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras.docx
Otro
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Compromiso-Etico-de-Proveedores DGCP.docx
Otro
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COMPROMISOS PROVEEDORES CODIGO ETICA.pdf
Otro
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SNCC_D027_Orden_Compra.docx
Otro
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AUTORIZACION DE INICIO.pdf
Otro
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ACTO ADM. APROB. INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf
Otro
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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CERTIF. APROP. PRESUP..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CERTIF. APROP. PRESUP..pdf
Otro
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CONVOCATORIA.pdf
Otro
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1968120
28/05/2026 09:03
1,533,170.4 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
28/05/2026 09:03
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Tecnofijaciones de Dominicana, SRL
287,825.6 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Suferdom, SRL
210,738.5 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Khalicco Investments, SRL
209,284.8 Pesos Dominicanos
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Descargar
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Ver detalle
Ferroelectro Industrial Y Refrigeración F&H, SRL
623,718.5 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Soldier Electronic Security SES, SRL
201,603 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES FERRETEROS T3
-
Subtotal
621,550.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201505 - Cinta doble fa
(...)
31201505 - Cinta doble faz
2.3.9.2.01
Tape doble cara 3M de 1 pulgada (Rollo)
25
UD
480
12,000.00
2
40142201 - Reguladores de
(...)
40142201 - Reguladores de gas
2.3.9.8.01
Regulador de gas
50
UD
275
13,750.00
3
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
Manguera para Gasolina de 300 (Pies)
200
UD
260
52,000.00
4
40142009 - Mangueras mult
(...)
40142009 - Mangueras multipropósito de aire, agua y gas
2.3.9.8.02
Manguera para Gas de 3/8 (Rollo)
2
UD
3,610
7,220.00
5
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
Guantes de carnaza, puño corto
20
UD
275
5,500.00
6
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de latón 70 MM
100
UD
415
41,500.00
7
46171501 - Candados
2.3.9.9.04
Candado de latón 50 MM
100
UD
690
69,000.00
8
27111907 - Cepillos de al
(...)
27111907 - Cepillos de alambre
2.3.6.3.04
Cepillo de alambre
5
UD
176
880.00
9
31162402 - Cerraduras
2.3.9.9.04
Juego de Pívot para Puerta Comercial
40
UD
850
34,000.00
10
30102005 - Lámina de acer
(...)
30102005 - Lámina de acero inoxidable
2.3.6.3.06
Plancha de Aluzin
75
UD
1,475
110,625.00
11
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Barra Cuadrada Lisa de 1/2
150
UD
720
108,000.00
12
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfil Galvanizado Rectangular 2x4
50
UD
1,925
96,250.00
13
30102303 - Perfiles de hi
(...)
30102303 - Perfiles de hierro
2.3.6.3.06
Perfil Galvanizado Cuadrado 2x2
50
UD
1,265
63,250.00
14
30103601 - Vigas de mader
(...)
30103601 - Vigas de madera
2.3.1.4.01
Enlate 1x4x14, en Pino Americano
15
UD
435
6,525.00
15
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
Abrazadera Gruesa 3/4
50
UD
11
550.00
16
27112132 - Abrazaderas de
(...)
27112132 - Abrazaderas de fijación
2.3.9.8.02
Abrazadera de Gas 3/4
100
UD
5
500.00
1.2
PLOMERIA T1
-
Subtotal
748,850.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
17
30181504 - Lavamanos/Freg
(...)
30181504 - Lavamanos/Fregadero
2.3.6.2.02
Llave de Lavamanos sencillas
300
UD
690
207,000.00
18
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Coupling de PVC de 1¨
200
UD
8
1,600.00
19
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
Llave Angular de salida 1/2 X 3/8
100
UD
240
24,000.00
20
27111720 - Llave manual e
(...)
27111720 - Llave manual en t para grifos
2.3.6.3.04
Llave de chorro HG 1/2¨
50
UD
540
27,000.00
21
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
Reducción Bussing de 1 A 3/4 HG
50
UD
20
1,000.00
22
40142615 - Reductores de
(...)
40142615 - Reductores de tubo
2.3.9.8.02
Reducción Bussing de 3/4 A 1/2 HG
50
UD
15
750.00
23
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
Tapon Macho HG de 3/4 ´´
50
UD
33
1,650.00
24
40142609 - Tapones de tub
(...)
40142609 - Tapones de tubo
2.3.9.8.02
Tee de Cobre de 5 vias
20
UD
330
6,600.00
25
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Tubo de Silicon Transparente antihongos
50
UD
280
14,000.00
26
31201514 - Cinta de sella
(...)
31201514 - Cinta de sellado de hilo de poli tetrafluoretileno (ptfe)
2.3.9.9.05
Cemento PVC (Lata)
30
UD
575
17,250.00
27
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de Agua Periferica 2 HP
10
UD
20,800
208,000.00
28
40151510 - Bombas de agua
2.6.5.2.01
Bomba de Agua Sumergible 2 HP
5
UD
16,580
82,900.00
29
40142608 - Boquillas acop
(...)
40142608 - Boquillas acopladoras de tubo
2.3.9.8.02
Boquilla para Lavamanos
50
UD
220
11,000.00
30
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
Conector Hembra para Manguera de 3/8 x 3/8
30
UD
150
4,500.00
31
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
Conector Macho para Manguera de 1/2 x 1/2
30
UD
275
8,250.00
32
40141734 - Conectores par
(...)
40141734 - Conectores para mangueras
2.3.9.8.02
Conector Macho para Manguera de 3/4 x 1/2
30
UD
330
9,900.00
33
40151721 - Partes de repu
(...)
40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua
2.3.9.8.01
Switch Automatico para Bomba de Agua 20-40
20
UD
340
6,800.00
34
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo de drenaje de 3 pulgadas PVC
10
UD
525
5,250.00
35
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
Tubo de drenaje de 1 pulgadas PVC
10
UD
210
2,100.00
36
40141610 - Válvulas de fl
(...)
40141610 - Válvulas de flotación
2.3.9.8.02
Valvula Fluxometro para urinales
10
UD
9,780
97,800.00
37
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
Junta de Entroque para Inodoro Fluxómetro
50
UD
70
3,500.00
38
40151721 - Partes de repu
(...)
40151721 - Partes de repuesto para bombas de agua
2.3.9.8.01
Control de Aire AV-100
20
UD
400
8,000.00
1.3
INSUMOS PARA REMOZAMIENTO T1
-
Subtotal
14,925.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
39
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cementin (Fundas de 50 libras)
15
UD
395
5,925.00
40
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Cemento Blanco (Fundas de 5 libras)
50
UD
180
9,000.00
1.4
INSUMOS PARA PINTAR T2
-
Subtotal
85,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
41
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 pulgadas
100
UD
75
7,500.00
42
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas de 2 1/2 pulgadas
100
UD
90
9,000.00
43
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Mota antigota 9 x 5/16", calidad superior
100
UD
400
40,000.00
44
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Porta Rolo 9 pulgadas
100
UD
230
23,000.00
45
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
Rolo de 4" completo
50
UD
120
6,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
General
DO1.MSG.787834
ACTO SIMPLE DE ERROR HUMANO
29/05/2026 12:21
(UTC -4 horas)
Detalle
Informe final
DO1.AWD.1968120
Informe final de la selección DO1.AWD.1968120
28/05/2026 09:03
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.781612
La lista de oferentes del proceso SRSO-DAF-CM-2026-0029 publicada por Servicio Regional de Salud Ozama
15/05/2026 10:08
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.779049
FECHA PARA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS
11/05/2026 08:36
(UTC -4 horas)
Detalle