Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,871,610 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
INDOMET-DAF-CM-2026-0018
Título:
Adquisiciones materiales de construcción, disolventes y recubrimientos.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisiciones materiales de construcción, disolventes y recubrimientos, para ser usados en diferentes áreas de este INDOMET.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
JUAN MOLINE LOS MAMEYES Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
08/05/2026 13:01:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
13/05/2026 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/05/2026 08:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
18/05/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
18/05/2026 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
20/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
22/05/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
29/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
01/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/06/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/06/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
893,625.80
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
893,625.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.6.3.06
220,335.50
DOP
220,335.50
DOP
Ver
2.3.7.2.06
175,271.30
DOP
175,271.30
DOP
Ver
2.3.6.4.04
45,135.00
DOP
45,135.00
DOP
Ver
2.3.6.3.04
6,372.00
DOP
6,372.00
DOP
Ver
2.3.6.1.01
446,512.00
DOP
446,512.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
1
893,625.80
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1780945966551sClPh
1
893,625.80
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
02/06/2026 14:05:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
18/05/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
18/05/2026 13:43:36
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
Modelo Declaracion Jurada oferta libre de colusion.docx
Otro
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Solicitud de Compra o contratación.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Acto de Aprobación de especificaciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Oferta Económica SNCC_F033.docx
Oferta Económica (Cotización)
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Código De Ética CEP-2021.pdf
Otro
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Formulario de Informacion Sobre Oferente SNCC.F.042.docx
Formulario de Información sobre Oferente
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Oferta Técnica SNCC_F034.docx
Oferta técnica
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Fichas materiales de construcción disolventes y recubrimientos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Certificado de Apropiacion Presupuestaria.pdf
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Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1971223
05/06/2026 15:35
1,851,720.9 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
05/06/2026 15:35
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Soldier Electronic Security SES, SRL
893,625.8 Pesos Dominicanos
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Distribuidora Bacesmos, SRL
958,095.1 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Materiales de construcción
-
Subtotal
1,589,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11111701 - Arena de sílic
(...)
11111701 - Arena de sílice
2.3.6.4.04
Arena de arena lavada
15
M3
3,000
45,000.00
2
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
Hormigón (metro)
60
M3
5,200
312,000.00
3
30131501 - Bloques de cem
(...)
30131501 - Bloques de cemento
2.3.6.1.01
Block 6
3,000
UD
60
180,000.00
4
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
Libras de derretido p/cerámica
260
LB
35
9,100.00
5
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento gris p/construcción
300
UD
550
165,000.00
6
30131701 - Azulejos o bal
(...)
30131701 - Azulejos o baldosas de cemento
2.3.6.1.01
Metro de porcelanato p/ piso
400
M2
700
280,000.00
7
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
Fundas de pegamento P/Cerámica/Pisos
300
UD
250
75,000.00
8
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
QQ de varilla de 3/8
25
Q
3,500
87,500.00
9
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
QQ de varilla de 1/2
35
Q
3,500
122,500.00
10
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
QQ de varilla de 3/4
35
Q
3,500
122,500.00
11
30102403 - Varillas de hi
(...)
30102403 - Varillas de hierro
2.3.6.3.06
QQ de varilla de 1
50
Q
3,500
175,000.00
12
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento mortero
20
PAQ
450
9,000.00
13
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
Fundas de cemento blanco
5
UD
750
3,750.00
14
30131601 - Ladrillos de c
(...)
30131601 - Ladrillos de cemento
2.3.6.1.01
Ladrillos
50
UD
56
2,800.00
1.2
Pinturas, materiales y disolventes
-
Subtotal
282,460.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pinturas en aerosol blanco 00
34
UD
470
15,980.00
2
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pinturas en aerosol gris perla (esmalte)
7
UD
470
3,290.00
3
31211507 - Pinturas en ae
(...)
31211507 - Pinturas en aerosol
2.3.7.2.06
Pinturas en aerosol gris oscuro
7
UD
470
3,290.00
4
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Pinturas de esmalte blanco 00
30
GAL
3,800
114,000.00
5
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura esmalte gris perla
4
GAL
3,800
15,200.00
6
31211501 - Pinturas de es
(...)
31211501 - Pinturas de esmalte
2.3.7.2.06
Galones de pintura esmalte aluminio
5
GAL
3,800
19,000.00
7
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura acrílicas blanco 00
10
GAL
1,500
15,000.00
8
31211508 - Pinturas acríl
(...)
31211508 - Pinturas acrílicas
2.3.7.2.06
Galones de pintura acrílicas azul arroyo
30
GAL
1,500
45,000.00
9
31211506 - Pinturas de lá
(...)
31211506 - Pinturas de látex
2.3.7.2.06
Galones de pintura semi gloss
20
GAL
1,500
30,000.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No.2
20
UD
170
3,400.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No. 3
20
UD
220
4,400.00
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas No.4
10
UD
340
3,400.00
13
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
Galones de Thinner
12
GAL
580
6,960.00
14
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
Galones de trementina
12
GAL
295
3,540.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1971223
Informe final de la selección DO1.AWD.1971223
05/06/2026 15:35
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.788940
La lista de oferentes del proceso INDOMET-DAF-CM-2026-0018 publicada por Instituto Dominicano de Meteorología
02/06/2026 14:05
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.782310
RE: PREGUNTA SOBRE EL ÍTEM 8 LOTE 4
18/05/2026 11:43
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.782166
PREGUNTA SOBRE EL ÍTEM 8 LOTE 4
18/05/2026 09:51
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.REQ.2047610
Publicación modificación
13/05/2026 14:04
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.779661
RE: ESPECIFICACIONES
12/05/2026 09:14
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.779627
ESPECIFICACIONES
12/05/2026 08:15
(UTC -4 horas)
Detalle