Información del procedimiento
Información

Información

Información general
121,500 Pesos Dominicanos
 
URBE-DAF-CD-2026-0016 
Adquisición de insumos de ferreteria para oficina URBE 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de insumos de ferretería para oficina URBE 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
CESAR NICOLAS PENSON #26 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
07/05/2026 13:01:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/05/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/06/2026 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
106,023.00 DOP
106,023.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.0628,331.80  DOP
28,000.00  DOP
Ver
2.3.9.1.0125,393.60  DOP
25,393.60  DOP
Ver
2.6.3.4.0115,340.00  DOP
15,340.00  DOP
Ver
2.6.5.7.018,850.00  DOP
8,500.00  DOP
Ver
2.3.6.3.049,971.00  DOP
10,652.80  DOP
Ver
2.3.9.6.0118,136.60  DOP
18,136.60  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PAGO UNICO106,023.00  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1782325806077dpwVR1106,023.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
19/06/2026 08:56:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1No
07/05/2026 16:41:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
08/05/2026 12:48:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
08/05/2026 13:29:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4No
08/05/2026 14:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
08/05/2026 14:58:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
3-SNCC_F033_Of_Economica.docxOtroDescargar
2-SNCC~1.DOCOtroDescargar
1-SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxOtroDescargar
ACTA ADMINISTRATIVA SIMPLE.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
FICHA TÉCNICA..pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD...pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.198050319/06/2026 09:22106,023 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación19/06/2026 09:22Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Provecom Proveedores Comerciales, SRL106,023 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición de artículos ferreteros T2-
    
Subtotal
121,500.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211507 - Pinturas en ae(...)
2.3.7.2.06Pintura EN Espray, esmáltate acrílico en aerosol 235g-400 ml 13.52 oz color rojo.70UD40028,000.00
    
 
2
47131708 - Dispensador de(...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel toalla para baño con palanca4UD5,00020,000.00
    
 
3
47131710 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de papel higiénico plástico para baño3UD2,5007,500.00
    
 
4
41111615 - Sistemas láser(...)
2.6.3.4.01Medidor láser328 pie, dos pilas AAA2UD9,50019,000.00
    
 
5
23101502 - Taladros
2.6.5.7.01Set de Taladro recargable1UD8,5008,500.00
    
 
6
41114201 - Cintas medidor(...)
2.3.6.3.04Cintas Métricas 8M/2610UD1,00010,000.00
    
 
7
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Extensión Eléctrica de uso Doméstico con capacidad para 3 clavijas 10m10UD6006,000.00
    
 
8
26121536 - Cordón de exte(...)
2.3.9.6.01Regleta Eléctrica de 6 entradas10UD8008,000.00
    
 
9
60121303 - Cuchillas para(...)
2.3.6.3.04Cuchilla Plástica con seguro automático 610UD8508,500.00
    
 
10
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01Bombillos Led 9W 110V20UD3006,000.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
19/06/2026 09:22 (UTC -4 horas)
Detalle
19/06/2026 08:56 (UTC -4 horas)
Detalle