Información del procedimiento
Información

Información

Información general
58,335 Pesos Dominicanos
 
HMERP-DAF-CD-2026-0006 
Adquisicion de materiales de limpieza y suministros 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de materiales de limpieza y suministros, para la limpieza del Centro 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Carretera Yuma Higuey, Km1 San Rafael del Yuma La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/05/2026 12:30:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/05/2026 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2026 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
13/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/05/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
65,001.30 DOP
65,001.30 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.054,056.00  DOP----Ver
2.3.9.9.0527,300.60  DOP----Ver
2.3.9.1.0133,644.70  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Primer pago32,500.65  DOPJulio2026
2  Segundo pago32,500.65  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20260006165,001.30  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
13/05/2026 11:52:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
07/05/2026 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
08/05/2026 08:58:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
08/05/2026 09:56:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
Solicitud de Compras 0006.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
Certificacion de fondos 0006.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Certificacion de fondos 0006.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
Certificacion de fondos 0006.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195986213/05/2026 15:1565,001.3 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación13/05/2026 15:15Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL65,001.3 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisicion Materiales de Limpieza y suministros-
    
Subtotal
58,335.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Cloro60GAL18511,100.00
    
 
2
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador10UD1751,750.00
    
 
3
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01Desgrasante3UD250750.00
    
 
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Detergente 90LB403,600.00
    
 
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon Liquido24GAL2105,040.00
    
 
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Jabon liquido lavaplato9GAL2552,295.00
    
 
7
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05Baygon24UD2255,400.00
    
 
8
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de limpieza24UD1503,600.00
    
 
9
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas Negras·No. 55 10PAQ8508,500.00
    
 
10
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas Negras·No. 3010PAQ5605,600.00
    
 
11
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas Rojas ·No. 3010PAQ7507,500.00
    
 
12
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras·No. 1310PAQ2002,000.00
    
 
13
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas negras·No. 410PAQ1201,200.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
13/05/2026 15:15 (UTC -4 horas)
Detalle
13/05/2026 11:52 (UTC -4 horas)
Detalle