Información del procedimiento
Información

Información

Información general
929,870.11 Pesos Dominicanos
 
DGII-DAF-CM-2026-0023 
Adquisición de Insumos de Imprenta para uso de la Institución 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Insumos de Imprenta para uso de la Institución 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
No Comunes ni Estandarizados 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
05/05/2026 09:00:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
08/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
11/05/2026 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/05/2026 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
12/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/06/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
599,558.00 DOP
599,558.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.3.1.01210,040.00  DOP----Ver
2.3.3.2.01389,518.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  Unico599,558.00  DOPAgosto2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026CC-CM-2026-01531599,558.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
22/05/2026 10:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
08/05/2026 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
08/05/2026 16:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SNCCP-PROV-F-040- Formulario debida diligencia y conflicto de interes.docxOtroDescargar
Compromiso Ético y Antisborno de Proveedores.docxOtroDescargar
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (2).docxOtroDescargar
Formulario de presentacion oferta F.033.docxOtroDescargar
00 Formulario designación de Peritos.pdfOtroDescargar
01 Certificación de Fondos.pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
02 Solicitud de Compras.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
04 Acta de Inicio de Procedimiento.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
03 Ficha Técnica.pdfDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.196542322/05/2026 10:49599,558 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación22/05/2026 10:49Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Soquimia, EIRL599,558 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 Adquisición Papel de Imprenta para uso de la Institución -
    
Subtotal
676,785.60
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01CART OPALINA BLCO 22 X 3618UD16,319.4293,749.20
    
3
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01PAPEL SATIN 23 X 35 BASE 100 125 134UD3,450.92117,331.28
    
4
14111525 - Papel multipro(...)
2.3.3.1.01PAPEL SATIN MATE 100LB 150GR SILK 26X408UD23,375.14187,001.12
    
2
14111519 - Papeles cartul(...)
2.3.3.2.01PLANCHA DE CARTON 26 X 40 CALIB 8040UD1,441.657,664.00
    
5
14121902 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01PAPEL COPIA AZUL 22X34 500 110UD2,10421,040.00
1.2  
 Adquisición Papel de Imprenta para uso de la Institución-
    
Subtotal
253,084.51
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14121903 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01PAPEL COPIA ROSADO 22X34 500 112RESMA2,263.6427,163.68
    
2
14121902 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01PAPEL COPIA VERDE 22X34 500 110RESMA1,818.3118,183.10
    
3
14121902 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01PAPEL BOND 20 25X38 BLCO 500 151RESMA3,618.93184,565.43
    
4
14121902 - Papel periódic(...)
2.3.3.2.01PAPEL COPIA AMARILLO 22X34 (500/1)10RESMA2,317.2323,172.30
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
22/05/2026 10:49 (UTC -4 horas)
Detalle
22/05/2026 10:43 (UTC -4 horas)
Detalle
05/05/2026 15:55 (UTC -4 horas)
Detalle
05/05/2026 10:16 (UTC -4 horas)
Detalle