Información del procedimiento
Información

Información

Información general
147,550 Pesos Dominicanos
 
HUMNSA-DAF-CD-2026-0151 
TONER Y TINTA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
TONER Y TINTA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Ave. Pedro Enríquez Ureña No. 49, GAzcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
28/04/2026 16:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29/04/2026 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Inversión
Fuente general
174,109.00 DOP
174,109.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.2.01174,109.00  DOP
174,109.00  DOP
Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  UNICO PAGO174,109.00  DOPDiciembre2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026EG1778502788289GKkxa1174,109.00  DOPLink
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
30/04/2026 09:31:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
28/04/2026 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
PLIEGO DE CONDICIONES.docSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
SOLICITUD DE COMPRA.docBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.docActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195230230/04/2026 09:37174,109 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación30/04/2026 09:37Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Tecnología Ceballos, SRL 174,109 Pesos Dominicanos
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
147,550.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TONER PARA IMPRESORAS HP. REF. CF.217A20UD2,10042,000.00
    
 
2
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TONER HP 78A15UD2,20033,000.00
    
 
3
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TONER CANON CRG-1215UD3,85019,250.00
    
 
4
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01CARTUCHO TAMBOR HP CF219A15UD3,25048,750.00
    
 
5
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01BOTELLA TINTA EPSON T544 NEGRO5UD9104,550.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
30/04/2026 09:37 (UTC -4 horas)
Detalle
30/04/2026 09:31 (UTC -4 horas)
Detalle