Información del procedimiento
Información

Información

Información general
202,930 Pesos Dominicanos
 
HRDAC-DAF-CM-2026-0023 
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
Adquisición de Material Gastable de Aseo y Limpieza 
Contratación Menor 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Comunes y Estandarizados 
Pedro J. Heyaime esq. Diego de Velázquez San Juan EL VALLE REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/04/2026 11:00:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2026 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2026 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
22/04/2026 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/04/2026 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuente general
30,680.00 DOP
30,680.00 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.0130,680.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
0  Pago compras de material gastable de aseo y limpieza30,680.00  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20260000130,680.00  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
29/04/2026 14:08:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
20/04/2026 16:36:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
21/04/2026 14:19:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
21/04/2026 15:16:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
29/04/2026 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
APROP. PRESUP..pdfCertificado de Apropiación PresupuestariaDescargar
COMPRA CONTRATACION.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.195173129/04/2026 14:10141,705.02 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación29/04/2026 14:10Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Suplidora Mesara, SRL30,680 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
    Multigestiones Yavic, SRL111,025.02 Pesos Dominicanos
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Descargar
Ver detalle
   DO1.AWD.196041714/05/2026 12:21150,091.38 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación14/05/2026 12:21Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Casper Plus A.H.M, SRL150,091.38 Pesos Dominicanos
Descargar
Descargar
Descargar
Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA-
    
Subtotal
202,930.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO230GAL16036,800.00
    
2
47131501 - Trapos
2.3.9.1.01BRILLO LA MAQUINA SCOTH1CAJ19,00019,000.00
    
3
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01CREOLINA12GAL3003,600.00
    
4
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE200GAL17034,000.00
    
 
5
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO30UD2,00060,000.00
    
6
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON DE CUABA EN PASTA300UD4513,500.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01JABON BOLA AZUL50UD452,250.00
    
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01PINOL150GAL17025,500.00
    
9
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE NO.4036UD2308,280.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
14/05/2026 12:21 (UTC -4 horas)
Detalle
29/04/2026 14:10 (UTC -4 horas)
Detalle
29/04/2026 14:08 (UTC -4 horas)
Detalle