Información del procedimiento
Información

Información

Información general
81,899.08 Pesos Dominicanos
 
HVM-DAF-CD-2026-0010 
CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
CONTRATACION DE ARTICULOS PLASTICOS Y DE LIMPIEZA 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
Av. Hermanas Mirabal, ESq. Duarte #01 , Villa Mella REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
16/04/2026 09:00:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
16/04/2026 09:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
53,739.58 DOP
53,739.58 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.7.2.035,169.34  DOP----Ver
2.3.7.2.998,930.24  DOP----Ver
2.3.9.5.016,642.08  DOP----Ver
2.3.9.1.0112,259.42  DOP----Ver
2.3.3.2.0120,738.50  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  153,739.58  DOPJulio2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
20261202653,739.58  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/04/2026 11:31:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
22/04/2026 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
22/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
22/04/2026 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD DE COMPRA ART. PLASTICOS LIMPIEZA(1).pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
REQUISICION ART. PLASTICOS LIMPIEZA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
REQUISICION ART. PLASTICOS LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194531520/04/2026 11:3553,739.58 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/04/2026 11:35Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Clininoc Suplay Import SRL53,739.58 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
81,899.08
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PEQUENO5PAQ2,131.0810,655.40
    
2
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO GRANDE5PAQ4,336.521,682.50
    
3
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA 6/16PAQ2,784.816,708.80
    
4
48101903 - Vasos para ser(...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS 7OZ 50/501CAJ5,151.885,151.88
    
5
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE4UD507.42,029.60
    
6
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS3UD477.91,433.70
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01GUANTES DE GOMA PAR5PAQ289.11,445.50
    
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON DE CUABA LIQUIDO8GAL507.44,059.20
    
 
9
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99CLORO 20GAL2955,900.00
    
10
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE15GAL855.512,832.50
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/04/2026 11:35 (UTC -4 horas)
Detalle
20/04/2026 11:31 (UTC -4 horas)
Detalle