Información del procedimiento
Información

Información

Información general
97,540 Pesos Dominicanos
 
Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0020 
LIMPIEZA II 
Presentación de ofertas
Proceso adjudicado y celebrado
AQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA II 
Compras por Debajo del Umbral 
Datos del contrato

Datos del contrato

Object of the Contract
Bienes 
AV. MAXIMO GOMEZ 35 REPÚBLICA DOMINICANA  
Identificación

Identificación

Identification
 
Cronograma

Cronograma

Scheduling
15/04/2026 15:45:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
15/04/2026 15:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto

Configuración del presupuesto
Funcionamiento
Fuentes de recursos propios
83,869.44 DOP
83,869.44 DOP
Cuenta presupuestariaValor contratadoDisponibilidad Anual Vigente
2.3.9.5.012,847.10  DOP----Ver
2.3.9.9.042,378.88  DOP----Ver
2.3.9.1.0130,853.46  DOP----Ver
2.3.3.2.0147,790.00  DOP----Ver
Calendario de Pagos
IDDescripciónValorMesAño
1  PROLIMPISO, SRL83,869.44  DOPMayo2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
AñoCódigo de CertificadoVersión del Certificado Monto CertificadoEstadoConsulta Certificado
2026Teatro Nacional-DAF-CD-2026-0020183,869.44  DOP
Pago de Anticipos

Pago de Anticipos

Financial Settings
No 
No 
Lista de respuesta de proveedores

Lista de respuesta de proveedores

Bidders Replies List
20/04/2026 09:49:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PosiciónAceptadoFecha y hora de llegadaProveedor
1
20/04/2026 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación

Documentación

Contract Documents
No
Nombre del documentoTipo
SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o ContrataciónDescargar
FICHA TECNICA LIMPIEZA.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
ACTA DE INICIO.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDescargar
INFORME DEFINITIVO.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Descargar
Información de la selección

Información de la selección

Award and Contract Information
 Informes proceso de AdjudicaciónFecha Acta de AdjudicaciónValor
   DO1.AWD.194541020/04/2026 12:1183,869.44 Pesos Dominicanos
    Acta de Adjudicación20/04/2026 12:11Descargar
    AdjudicatarioCuantía del contrato
Documentos
    Prolimpiso, SRL83,869.44 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas

Artículos y Preguntas
 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 LIMPIEZA II-
    
Subtotal
97,540.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY 400ML24GAL2155,160.00
    
2
47131829 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ACIDO12GAL4855,820.00
    
 
3
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLA MICROFIBRA 40"X36"24UD601,440.00
    
4
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA MANOS90UD16014,400.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO JUMBO180UD19034,200.00
    
 
6
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO FOAM 6 onz 25/140PAQ903,600.00
    
7
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA NEGRA 36X54 55GLS1,500UD1116,500.00
    
8
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDA TRANSP. 24X30 13GAL1,000UD1010,000.00
    
9
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO P/FREGAR12GAL1852,220.00
    
 
10
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.9.04GUANTE DE GOMA NEGRO24UD1403,360.00
    
11
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE 15X1024UD35840.00
Observaciones y Mensajes

Observaciones y Mensajes

Public Messages
TipoReferenciaAsuntoFecha
20/04/2026 12:11 (UTC -4 horas)
Detalle
20/04/2026 09:49 (UTC -4 horas)
Detalle