Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
267,766 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
HJJJAEL-DAF-CD-2026-0030
Título:
Adquisicion de Materiales de Limpieza
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
Adquisición de Materiales de Limpieza
Tipo de procedimiento
Compras por Debajo del Umbral
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Av. Salvador Estrella Sadhala, No. 100 esq 11. Ensanche Libertad Santiago de los Caballeros Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
15/04/2026 12:01:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
15/04/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
16/04/2026 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
16/04/2026 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/04/2026 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
16/04/2026 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
131,938.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
131,938.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.1.01
40,693.88
DOP
----
Ver
2.3.9.5.01
91,244.12
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
un pago
131,938.00
DOP
Abril
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
1
1
131,938.00
DOP
Aprobado
certificacion cuota a comprometer materof.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
16/04/2026 17:03:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
16/04/2026 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
16/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
solicitud limpieza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
cert fondo.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
acto adm apro.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
PLEGO DE CONDICIONES FICHA TECNICA LIMPIEZA (7).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1943955
17/04/2026 08:46
214,674.87 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
17/04/2026 08:46
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Materof, SRL
131,938.01 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Azulcorp, SRL
82,736.87 Pesos Dominicanos
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Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
267,766.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTES VARIADOS
160
GAL
160
25,600.00
2
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO C/ DIVISION FARDO
20
FT
1,270
25,400.00
3
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO DE PICA POLLO
2
FT
1,650
3,300.00
4
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
CLORO
200
GAL
100
20,000.00
5
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON DE CUABA EN PASTA (CAJA)
3
CAJ
1,270
3,810.00
6
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LYSOL SPRAY
40
CAJ
780
31,200.00
7
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADORERS VARIADOS
40
CAJ
112
4,480.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 7 CAJA
6
CAJ
1,845
11,070.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 10 CAJA
6
CAJ
3,525
21,150.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASO NO. 3 CAJA
7
CAJ
5,170
36,190.00
11
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE MANO
100
CAJ
156
15,600.00
12
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON LIQUIDO DE FREGAR
30
CAJ
176
5,280.00
13
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPER
24
CAJ
175
4,200.00
14
10171702 - Fungicidas
2.3.7.2.05
FURMICIDA( MARCA BAYGON)
24
UD
325
7,800.00
15
52151503 - Cubiertos dese
(...)
52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
CUCHARAS
12
CAJ
575
6,900.00
16
52121701 - Toallas de bañ
(...)
52121701 - Toallas de baño
2.3.2.2.01
TOALLAS MICROFIBRAS COLORES VARIADOS
24
UD
55
1,320.00
17
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS
15
UD
175
2,625.00
18
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
ACE SACO
5
UD
1,090
5,450.00
19
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
60
UD
52
3,120.00
20
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTE LIMPIEZA (L)(M)
40
PAQ
212
8,480.00
21
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON AXION EN PASTA
24
UD
136
3,264.00
22
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PLATO NO. 6 FARDO
1
CAJ
1,895
1,895.00
23
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO SCOTCH ESPIRAL
36
UD
87
3,132.00
24
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON QUIMICA DESGRASANTES
10
GAL
500
5,000.00
25
47131811 - Productos de l
(...)
47131811 - Productos de lavandería
2.3.9.1.01
SUAVIZANTE PARA ROPA GALON
30
GAL
250
7,500.00
26
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABON PARA LIMPIAL CRISTAL
6
UD
500
3,000.00
27
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02
ATOMIZADORES PARA FLICHAR
10
UD
100
1,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1943955
Informe final de la selección DO1.AWD.1943955
17/04/2026 08:46
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.770001
La lista de oferentes del proceso HJJJAEL-DAF-CD-2026-0030 publicada por Hospital Jose de Jesús Jiménez Almonte del Ensanche Libertad
16/04/2026 17:03
(UTC -4 horas)
Detalle