Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
2,010,500 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
CECANOT-DAF-CM-2026-0087
Título:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA.
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
Calle federico velasquez # 1 Maria Auxiliadora OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
07/04/2026 12:01:39
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
08/04/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
09/04/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
10/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
10/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
13/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
15/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2026 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2026 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2026 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuentes de recursos propios
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
Valor total del presupuesto
1,390,040.00
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
1,390,040.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.3.2.01
1,323,960.00
DOP
1,323,960.00
DOP
Ver
2.3.9.2.01
66,080.00
DOP
66,080.00
DOP
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA
1,390,040.00
DOP
Octubre
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
EG1788444118174BqGZV
1
1,390,040.00
DOP
Aprobado
Link
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
23/04/2026 08:56:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
09/04/2026 11:51:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Sí
09/04/2026 12:37:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
09/04/2026 12:39:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Sí
09/04/2026 13:06:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
10/04/2026 09:25:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Sí
10/04/2026 09:56:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Sí
10/04/2026 10:59:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Sí
10/04/2026 11:50:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Sí
10/04/2026 12:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
ACTO DE INICIO COMPRA MENOR 0085.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
PLIEGO DE CONDICIONES 00.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1947712
23/04/2026 10:09
2,181,329.8 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
23/04/2026 10:09
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Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Padron Office Supply, SRL
291,017 Pesos Dominicanos
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Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL
92,134.4 Pesos Dominicanos
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Formularios Comerciales, SA
372,526 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
SIALAP SOLUCIONES, SRL
1,390,040 Pesos Dominicanos
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Sowey Comercial, EIRL
35,612.4 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
ALAMACEN GENERAL
-
Subtotal
2,010,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
4
44122119 - Sujetadores au
(...)
44122119 - Sujetadores auto adhesivos
2.3.9.2.01
BANDITAS ELASTICAS #18
400
CAJ
45
18,000.00
27
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE OFICINA
400
UD
230
92,000.00
28
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO AZUL
4,000
UD
6
24,000.00
29
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFO NEGRO
2,000
UD
6
12,000.00
31
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
600
UD
5
3,000.00
52
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
ROllO QUIMICO 3 PARTE 3 PULGADA
2,500
UD
35
87,500.00
55
14111529 - Rollos de téle
(...)
14111529 - Rollos de télex
2.3.3.2.01
ROllO PAPEL TERMICO DE 3 PULG
2,500
UD
20
50,000.00
63
14111504 - Papel en forma
(...)
14111504 - Papel en formas continuas
2.3.3.2.01
PAPEL CONTINUO DOS PARTES 9 1/2*5 1/2
20
UD
900
18,000.00
89
14121504 - Papel de empaq
(...)
14121504 - Papel de empaque
2.3.3.2.01
FOLDERS EN CARTULINA 8 1/2*11 CALI 125 COLOR CREMA
800
CAJ
1,200
960,000.00
90
44121504 - Sobres de vent
(...)
44121504 - Sobres de ventana
2.3.9.2.01
SOBRES PLASTICOS CON HILO TRANSPARENTE
1,000
UD
40
40,000.00
91
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 125MM X 75MM AMARILLAS
2,000
UD
50
100,000.00
92
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 75MM X 75MM AMARILLAS
2,000
UD
35
70,000.00
93
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTAS ADHESIVAS 3MM X 38MM X 50 AMARILLAS
2,000
UD
50
100,000.00
94
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
BINDER CLIPS 19MM
1,000
UD
24
24,000.00
95
55121620 - Etiquetas mult
(...)
55121620 - Etiquetas multipropósito
2.3.9.2.01
ROLLO ETIQUETA S 1 X 2 (2000/1)
800
UD
390
312,000.00
96
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS 26/1
2,000
CAJ
50
100,000.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1947712
Informe final de la selección DO1.AWD.1947712
23/04/2026 10:09
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.772577
La lista de oferentes del proceso CECANOT-DAF-CM-2026-0087 publicada por Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante
23/04/2026 08:56
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.766359
RE: Consulta adjudicacion
08/04/2026 09:40
(UTC -4 horas)
Detalle
General
DO1.MSG.766083
Consulta adjudicacion
07/04/2026 14:16
(UTC -4 horas)
Detalle