Información del procedimiento
Información
Información
Información general
Precio estimado total:
1,857,803.4 Pesos Dominicanos
Referencia del procedimiento
SRSEN-DAF-CM-2026-0010
Título:
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA
Fase:
Presentación de ofertas
Estado
Proceso adjudicado y celebrado
Descripción:
MATERIALES DE OFICINA
Tipo de procedimiento
Contratación Menor
Datos del contrato
Datos del contrato
Object of the Contract
Tipo de contrato
Bienes
Dirección de ejecución del contrato
CALLE COLON # 15 Santa Cruz de Barahona Barahona ENRIQUILLO REPÚBLICA DOMINICANA
Identificación
Identificación
Identification
Dar publicidad al proceso
Sí
Cronograma
Cronograma
Scheduling
Publicación del aviso de convocatoria
25/03/2026 14:30:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/03/2026 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/03/2026 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Económica
30/03/2026 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica
30/03/2026 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de errores aritméticos, de solicitud de aclaraciones económicas y de solicitud de subsanación de garantía de seriedad de la oferta
30/03/2026 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Aceptación de correcciones de errores aritméticos y de respuesta a las aclaraciones
01/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
02/04/2026 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
02/04/2026 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2026 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
02/04/2026 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Configuración del presupuesto
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
¿SNIP?
Snip
No
Código SNIP
ALMACEN SOCRATES LAGARES
Valor total del presupuesto
2,042,916.30
DOP
Valor Certificado(s) de Apropiación
2,042,916.30
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor contratado
Disponibilidad Anual Vigente
2.3.9.7.01
1,327.50
DOP
----
Ver
2.3.9.8.01
5,782.00
DOP
----
Ver
2.6.1.3.01
25,228.40
DOP
----
Ver
2.3.9.9.05
25,488.00
DOP
----
Ver
2.6.1.1.01
20,272.40
DOP
----
Ver
2.3.6.3.04
13,806.00
DOP
----
Ver
2.3.3.1.01
64,900.00
DOP
----
Ver
2.3.9.2.01
540,310.20
DOP
----
Ver
2.3.7.2.99
23,895.00
DOP
----
Ver
2.3.9.6.01
9,062.40
DOP
----
Ver
2.3.9.3.01
7,292.40
DOP
----
Ver
2.3.7.2.06
1,305,552.00
DOP
----
Ver
Calendario de Pagos
ID
Descripción
Valor
Mes
Año
1
PAGO UNICO
2,042,916.30
DOP
Junio
2026
CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA
Año
Código de Certificado
Versión del Certificado
Monto Certificado
Estado
Consulta Certificado
2026
SRSEN-DAF-CM-2026-0010
1
2,042,916.30
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Pago de Anticipos
Pago de Anticipos
Financial Settings
¿Pago de anticipos?
No
Solicitud de garantías?
No
Lista de respuesta de proveedores
Lista de respuesta de proveedores
Bidders Replies List
Fecha de publicación
31/03/2026 15:06:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Posición
Aceptado
Fecha y hora de llegada
Proveedor
1
Sí
26/03/2026 23:03:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Documentación
Documentación
Contract Documents
El acceso a la documentación exige pago
No
Nombre del documento
Tipo
APROBACION.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
Descargar
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Descargar
COMUNICACION.pdf
Otro
Descargar
PLIEGO Materiales Oficina.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Descargar
REQUISICION.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Descargar
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Descargar
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
Descargar
Información de la selección
Información de la selección
Award and Contract Information
Informes proceso de Adjudicación
Fecha Acta de Adjudicación
Valor
DO1.AWD.1935061
31/03/2026 15:44
2,042,916.3 Pesos Dominicanos
Acta de Adjudicación
31/03/2026 15:44
Descargar
Adjudicatario
Cuantía del contrato
Documentos
Grupo Bufalo Comercial Yol, SRL
2,042,916.3 Pesos Dominicanos
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Ver detalle
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
Artículos y Preguntas
1
Cuestionario
1.1
MATERIALES Y EQUIPOS DE OFICINA
-
Subtotal
1,857,803.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA 8 1/2X 11
600
RESMA
450
270,000.00
2
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
RESALTADORES DIFERENTES COLORES
60
CAJ
650
39,000.00
4
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
RESMA 8 1/2X 14
100
RESMA
500
50,000.00
5
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL
240
CAJ
165
39,600.00
9
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS TIPO ACORDEON UNIDADES
50
CAJ
354
17,700.00
10
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS PLASTICOS VARIOS COLORES UNIDADES
36
CAJ
50
1,800.00
11
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
50
UD
50
2,500.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR DOCENAS
6
CAJ
1,100
6,600.00
13
14111514 - Blocs o cuader
(...)
14111514 - Blocs o cuadernos de papel
2.3.9.2.01
CARPETA TIPO ACORDEON UNIDADES
50
CAJ
400
20,000.00
17
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GT52 HP AZUL UNIDAD
60
DOC
975
58,500.00
18
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GT52 HP AMARILLA UNIDAD
60
DOC
975
58,500.00
19
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GT52 HP MAGENTE UNIDAD
60
DOC
975
58,500.00
20
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X14
3
CAJ
10,000
30,000.00
21
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 8 1/2X11
3
CAJ
4,300
12,900.00
22
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
SOBRE DE CARTA BLANCO CAJAS
10
UD
1,300
13,000.00
24
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
PERFORADORAS DE TRES HOYOS
10
UD
500
5,000.00
25
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA MEDIANA CAJAS
1
UD
8,000
8,000.00
26
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.05
CINTA ADHESIVA ANCHA CAJAS
2
UD
12,500
25,000.00
28
44122016 - Sujetador de d
(...)
44122016 - Sujetador de documentos
2.3.9.2.01
CLIP MACHO Y HEMBRA DOCENAS
10
UD
1,200
12,000.00
31
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS NORMAL GRANDES Y PEQUEÑOS
15
CAJ
250
3,750.00
32
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
REGLAS GRANDE UNIDADES
75
CAJ
20
1,500.00
33
10141609 - Sujetadores
2.3.9.7.01
REGLAS GRANDE MEDIANAS
75
CAJ
15
1,125.00
34
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS GRANDE UNIDADES
60
CAJ
375
22,500.00
36
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
CUADERNOS UNIDADES
100
CAJ
90
9,000.00
37
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
POSTIN VARIOS COLORES PAQUETES
50
CAJ
200
10,000.00
39
43202205 - Teclas o tecla
(...)
43202205 - Teclas o teclados
2.3.9.8.01
TECLADO
10
UD
500
5,000.00
40
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
MOUSE
15
UD
300
4,500.00
41
45101515 - Impresora bási
(...)
45101515 - Impresora básica
2.6.1.3.01
PERFORADORAS DE DOS HOYOS
24
UD
350
8,400.00
42
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
PERFORADORAS DE UN HOYO
10
UD
120
1,200.00
43
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA GT52 HP NEGRA UNIDAD
60
UD
975
58,500.00
44
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CANON PGBK NEGRA
60
UD
975
58,500.00
45
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CANON PG10 MAGENTA
60
UD
975
58,500.00
46
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CANON PG10 AMARILLA
60
UD
975
58,500.00
47
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA CANON PG10 AZUL
60
UD
975
58,500.00
48
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544BK NEGRA
120
UD
975
117,000.00
49
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544BK AMARILLA
120
UD
975
117,000.00
50
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544BK ROSADA
120
UD
975
117,000.00
51
12171703 - Tintas
2.3.7.2.06
TINTA EPSON 544BK AZULES
120
UD
975
117,000.00
52
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04
GRAPAS CAJA X12
15
CAJ
890
13,350.00
53
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS PEQUEÑAS
24
UD
320
7,680.00
54
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS MEDIANA
120
UD
345
41,400.00
55
43211709 - Lápiz (stylus)
(...)
43211709 - Lápiz (stylus) de presión
2.6.1.3.01
LAPIZ DE CARBON CAJAS POR 12
100
CAJ
147.5
14,750.00
56
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE VILLETERO GRANDE
3
DOC
247.8
743.40
57
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS ESLATICA
75
CAJ
82.6
6,195.00
58
31201603 - Gomas
2.3.7.2.99
GOMAS DE BORRAR
10
DOC
1,500
15,000.00
59
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS
10
DOC
177
1,770.00
60
43202206 - Componentes de
(...)
43202206 - Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento
2.3.9.2.01
MEMORIAS USB 64 G
10
UD
950
9,500.00
61
14111526 - Papel libretas
(...)
14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos
2.3.9.2.01
LIBRO RECORD
48
UD
500
24,000.00
62
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X14
50
CAJ
650
32,500.00
63
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11
100
CAJ
500
50,000.00
64
42142007 - Tijeras de baj
(...)
42142007 - Tijeras de bajo grado
2.3.9.3.01
TIJERAS GRANDES
36
UD
135
4,860.00
65
42142007 - Tijeras de baj
(...)
42142007 - Tijeras de bajo grado
2.3.9.3.01
TIJERAS PEQUEÑAS
12
UD
50
600.00
66
42142007 - Tijeras de baj
(...)
42142007 - Tijeras de bajo grado
2.3.9.3.01
TIJERAS MEDIANAS
12
UD
90
1,080.00
67
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
CREYONES PERMANENTES COLORES MEZCLADOS
60
CAJ
500
30,000.00
68
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORAS GRANDE
24
UD
900
21,600.00
69
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE VILLETERO MEDIANOS
3
DOC
400
1,200.00
70
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIPS DE VILLETERO PEQUEÑOS
3
DOC
500
1,500.00
71
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.6.1.1.01
CALCULADORAS MEDIANA
24
UD
700
16,800.00
72
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS DOBLE AA
48
UD
75
3,600.00
73
26111706 - Pilas electrón
(...)
26111706 - Pilas electrónicas
2.3.9.6.01
PILAS DOBLE AAA
48
UD
75
3,600.00
Observaciones y Mensajes
Observaciones y Mensajes
Public Messages
Tipo
Referencia
Asunto
Fecha
Informe final
DO1.AWD.1935061
Informe final de la selección DO1.AWD.1935061
31/03/2026 15:44
(UTC -4 horas)
Detalle
Notificación
DO1.MSG.764658
La lista de oferentes del proceso SRSEN-DAF-CM-2026-0010 publicada por Servicio Regional de Salud Enriquillo
31/03/2026 15:06
(UTC -4 horas)
Detalle